您好,現(xiàn)在有優(yōu)惠,季度30萬以內(nèi)開普通發(fā)票增值稅免,附加免,印花稅也有優(yōu)惠減半,個(gè)稅也優(yōu)惠 自2023年1月1日至2024年12月31日,對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅?!敦?cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號)對個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。 1.個(gè)體工商戶不區(qū)分征收方式,均可享受減半政策。
個(gè)體工商戶免交增值稅,那企業(yè)所得稅怎么交?
個(gè)體工商戶180萬以下免交增值稅和所得稅,個(gè)體工商戶個(gè)稅怎么交?稅率多少分年收入和月收入
個(gè)體工商戶超過免征額怎么交稅
個(gè)體工商戶怎么交稅呢,可以免稅嗎
個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額為1200000元,沒其他減免稅額,該個(gè)體工商戶繳納個(gè)體經(jīng)營所得稅,可以減免稅額時(shí)多少呢?怎么計(jì)算啊?
小規(guī)模印花稅收費(fèi)政策
老師你好,房租費(fèi)沒有票,我記入費(fèi)用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個(gè)個(gè)稅需要申報(bào)嗎,對公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個(gè)月公積金500元,因?yàn)橐呀?jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
庫存商品成本價(jià)3000,以1000的價(jià)格賣掉,我要怎么做賬?
老師您好,社保中醫(yī)保增員時(shí),需要填寫銀行信息,這是填個(gè)人的還是公司的啊
老師,關(guān)于制造費(fèi)用的分?jǐn)偡椒?,比如?個(gè)月季節(jié)性停工損失歸集到制造費(fèi)用里,復(fù)工后這個(gè)費(fèi)用該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,制造業(yè)生產(chǎn)兩種成品,按成本計(jì)算一種產(chǎn)品賺,另一款成品成本倒掛,但是總銷售有賺點(diǎn),會不會預(yù)警?
老師,這個(gè)第一行,第5列,24年匯算清繳25申報(bào)上年沒有填寫,是否可以在26補(bǔ)上?
某居民企業(yè)2023年專利技術(shù)取得收入1 000萬元, 其中包括轉(zhuǎn)讓技術(shù)過程中銷售材料收入100萬,該技術(shù)成本 為600萬元,材料成本50萬元,該企業(yè)2023年匯算清繳時(shí) 應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額為( )萬元
個(gè)稅申報(bào)工資少報(bào)了2個(gè)人,然后更正申報(bào),發(fā)現(xiàn)需要繳納600.41元,但是我之前已經(jīng)申報(bào)了一次繳納了550元,現(xiàn)在怎么辦啊
如果沒有辦理個(gè)體工商戶和公司,怎么交稅呢
您好,您說是去稅務(wù)開票么,代開票時(shí)稅務(wù)大廳把稅就收了,交了稅才給發(fā)票的
按多少個(gè)點(diǎn)開的呢
您好,個(gè)人增值稅3%的哦
按收入的百分之3嗎
您好,是按咱開票的的3%,說收入也一樣的。不過現(xiàn)在有優(yōu)惠,季度30萬以內(nèi)開普通發(fā)票增值稅免
個(gè)人收款的哦,沒有發(fā)票呢。自己也沒開好公司??梢匀ザ惥珠_票報(bào)稅嗎
您好啊,就是您收到款,對方也不要票,那別去交稅了哇
但是金額比較大哦,每個(gè)月有幾萬
您好啊,好孩子,那您去稅務(wù)大廳填個(gè)稅申報(bào)表,把個(gè)稅交了吧
像這種情況,適合開公司還是個(gè)體戶還是其他什么呢,哪種方式交的稅少點(diǎn)
您好啊,現(xiàn)在的政策開個(gè)公司好哇,300萬以內(nèi)所得額,5%所得稅稅率
你剛剛說交百分之三的增值稅是哪種呢
您好,小規(guī)模,個(gè)體,個(gè)人現(xiàn)在都是3%減按1%,季度30萬以內(nèi)開普通發(fā)票增值稅免