計入管理費用-招待費

老師,您好,請問客戶喬遷禮送的煙酒10萬塊,發(fā)票可以做招待費嗎?
老師您好!公司領導承攬項目,買了近3萬元的煙酒送禮,招待。開了公司抬頭的普票(電子發(fā)票),這個發(fā)票可以入賬,計入招待費嗎?
老師你好,公司送禮送煙酒 做賬上業(yè)務招待費嗎
老師,公司招待送禮的煙酒發(fā)票怎么入賬
老師,入煙酒費就是入招待費是吧,還需要做什么,用于送禮或者招待
10月份賬面的工資計提數(shù)按照權責發(fā)生制還是發(fā)放的10月份發(fā)放的工資計提啊?
老師,會計繼續(xù)教育的會計信息采集每年都采集嗎
老師,我們出差補貼是不是不需要發(fā)票?只要有個出差補貼單就可以了。如果沒有超額的情況下可以實報實銷還是怎樣?他們出差住宿和吃飯都有開票。公司有出差補貼是不是可以不用拿發(fā)票。
個體工商戶本人,在申報經(jīng)營所得個人所得稅的時候,人員信息采集里有一項是必填項:任職受雇從業(yè)類型,應該選哪一個?不填這個報不了經(jīng)營所得個稅。謝謝老師給指點
老師,我們做阿里國際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對運費有提出過質疑,當時客戶解釋因為DDP是無法選擇的,所以報關選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運輸費發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運費發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請問老師,我剛接受一家新公司,申報個人所得稅,之前會計是按照扣除個人承擔部分社保后的工資收入申報,但是這樣不對,從25年10月如果我改為按照工資總額申報,沒有扣除社保前的工資收入申報,對員工個人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計提嗎?
老師,成立一個公司,法人是a,財務負責人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風險,比如簽什么東西之類的
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦
老師,這個有限額嗎
沒有限額,只是企業(yè)所得稅匯算,限額扣除
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳怎么限額扣除的
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅稅前的列支標準是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。