您好,有申報記錄就是申報了,稅款扣了么
在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)里 生成免抵退稅申報,彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報,您確定要繼續(xù)申報本期數(shù)據(jù)嗎”。問題如下: ①生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月沒有出口,是不是可以不用申報? ②彈出提示“上期未抵扣數(shù)據(jù)尚未申報,您確定要繼續(xù)申報本期數(shù)據(jù)嗎” 是不是不用理會他,還是說要回到上個月申報期處理 ③如果回到上個月申報期處理,我該操作什么?
老師,7月份入職的人員,我在8月把他們的信息錄進(jìn)了個稅端。但現(xiàn)在8月申報稅款期為7月,工資所屬期為6月的個稅,為啥系統(tǒng)一直提示讓我申報7月入職人員的工資信息呢?但是7月入職的不是9月才給他們申報嘛
請問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報期內(nèi)申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報期內(nèi)進(jìn)行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
老師您好,1月所屬期的個稅已經(jīng)申報了,但是為什么點(diǎn)綜合所得申報跟還沒申報前的頁面一樣,也沒數(shù)據(jù),但是在單位申報記錄查詢和繳稅記錄那里都可以看到1月所屬期個稅已經(jīng)報過了,這是怎么回事
提問:老師,個稅申報系統(tǒng),在單位管理那里提示未申報,但是點(diǎn)到申報記錄那里,又有9月8日,申報8月稅期的記錄。那可不可以理解為已經(jīng)8月稅期申報了?
你好我是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋果,開票是開的免稅的是嗎,報稅時,開了10萬的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤在300萬以內(nèi)都是5個點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
老師,駕駛證考試中心收取的如科三模擬費(fèi)應(yīng)該選什么稅務(wù)編碼?
老師!開出發(fā)票收到的是現(xiàn)金,怎么辦?正常做賬可以嗎?
稅務(wù)師報名補(bǔ)報名也是可以的,是嘛
稅收金額不是取兩者小的么?這個公式是啥意思?也聽不懂這幾個項(xiàng)的意思 “稅收金額”=實(shí)際發(fā)生額-本年支付上年計(jì)提且在上年度匯算清繳列支部分+本年計(jì)提且已在本年度匯算清繳前支付金額
老師您好,我們公司是一個小規(guī)模物業(yè)公司,因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)很難收,所以我們這里的物業(yè)公司基本都是收到物業(yè)費(fèi)才確認(rèn)收入,沒有按權(quán)責(zé)發(fā)生制,現(xiàn)在稅務(wù)局不愿意,要讓改2024年的匯算清繳,把2024未收到的物業(yè)費(fèi)都確認(rèn)收入,但是在2025年1到6月收到的2024的物業(yè)費(fèi),也在當(dāng)月確認(rèn)收入了,請問我應(yīng)該怎么做,把2025年的帳重新做嗎?
我是個體工商戶1-3月有開票,是定期定額戶,第二季度4月份改成查賬征收,個稅系統(tǒng)報稅系統(tǒng)把1-3月銷售額也統(tǒng)計(jì)了,這樣要怎么申報
交易金融資產(chǎn)電子稅務(wù)平臺上傳報表,填在短期投資里嗎?
請問,公司剛成立,前期業(yè)務(wù)量很小,防止出現(xiàn)成本倒掛的現(xiàn)象,將設(shè)備折舊計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在業(yè)務(wù)量逐漸增加,從7月份開始將設(shè)備折舊計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
查過記錄,扣了
您好啊,那就放心了,肯定是申報過了,那個提示是系統(tǒng)出毛病了
還是說,因?yàn)闆]在我的電腦上報的。因?yàn)?,個稅是別人報的
您好,那就是這個原因,我6月份也遇到這情況,當(dāng)時還是人家給0申報了,沒扣稅款
好的,謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~