你好,你說(shuō)是銷售出去的稅率嗎?
郭老師,有點(diǎn)財(cái)務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個(gè)人掛靠我們公司的項(xiàng)目,項(xiàng)目款打到我們公司賬戶,可是這個(gè)錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個(gè)人呢,個(gè)人接的項(xiàng)目掛靠我們公司,然后錢進(jìn)我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個(gè)項(xiàng)目款以后怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,這里就不知道怎么處理好了。
你好老師,我們公司是一家商管公司,涉及三大塊收入,第一個(gè)賣商鋪得傭金,第二招商運(yùn)營(yíng) 收入(這里面還涉及給投資者返租金,)還有整個(gè)幾百家商鋪收入進(jìn)我們公司,然后扣完費(fèi)用打給對(duì)方。第三,物業(yè)管理收入 我想老師幫我制定一套科目框架方案以及稅務(wù)方面需要注意的東西。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們有個(gè)企業(yè)法人名下有貨車,他們是做物流的,當(dāng)時(shí)車輛購(gòu)買的時(shí)候是法人名義購(gòu)買的,實(shí)際是給公司用,稅局要求提供公司名下的車,我們做無(wú)償使用協(xié)議有用嗎、稅局會(huì)認(rèn)嗎?會(huì)涉及其它稅費(fèi)問(wèn)題嗎?
您好!老師,就是我準(zhǔn)備買了一個(gè)車十幾萬(wàn)。我姐夫哥做工程的,準(zhǔn)備說(shuō)以我姐夫哥公司名義買這個(gè)車,以后公司可以抵稅。想請(qǐng)問(wèn)下老師,這樣子的話,對(duì)我和我老公有什么影響不
找郭老師郭老師郭老師郭老師老師您說(shuō)我用個(gè)人買鋪鋪面以及公司買鋪面涉及的所有稅率,老師您要說(shuō)全一點(diǎn)兒,這樣有助于我做決策,我想知道個(gè)人名義買鋪面好還是公司名義好,
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
企業(yè)購(gòu)買需要繳納一個(gè)契稅、印花稅,契稅三到5%, 印花稅萬(wàn)分之五,小規(guī)模、小型微利企業(yè)、個(gè)體戶可以減半 每年持有期間需要繳納一個(gè)房產(chǎn)稅1.2% 土地使用稅根據(jù)面積乘以單價(jià), 如果是小型微利企業(yè)、小規(guī)模個(gè)體戶,可以減半。
個(gè)人買來(lái)需要交一個(gè)契稅和印花稅,契稅比企業(yè)的稍微低一點(diǎn)兒,它可以減半,印花稅萬(wàn)分之五減半。
老師如果1000萬(wàn)的購(gòu)買價(jià)款,公司名義買時(shí)多少稅費(fèi),個(gè)人名義買又是多少稅費(fèi),老師幫我算一下唄
1000*3%-5%?1000*萬(wàn)分之五?1000*70%*1.2%?土地使用稅,這個(gè)沒(méi)法算,算不出來(lái),根據(jù)面積乘以單價(jià) 企業(yè)的
個(gè)人1000*1%左右的?1000*萬(wàn)分之五/2
面積是800平方
持有階段呢老師
狗日 1000*3%-5%?1000*萬(wàn)分之五 持有期間1000*70%*1.2%?土地使用稅,這個(gè)沒(méi)法算,算不出來(lái),根據(jù)面積乘以單價(jià) 單價(jià)不知道
購(gòu)入的剛才打錯(cuò)了
個(gè)人購(gòu)買 1000*1%左右的?1000*萬(wàn)分之五/2 買來(lái)出租有租賃收入嗎
有租賃收入,個(gè)人出租年租金80萬(wàn),稅費(fèi)是多少
80萬(wàn),如果開專票 80/1.05乘以5% 附加稅等于繳納的增值稅乘以6% 印花稅80/1.05*千分之一減半, 房產(chǎn)稅80/1.05*6%, 個(gè)人所得稅80/1.05*20%*80%
房產(chǎn)稅率6%是企業(yè)的出租嗎,個(gè)人出租是不是應(yīng)該是2%
住房個(gè)人出租是2%,非住房6%。
那就是企業(yè)購(gòu)買的持有期間是要繳納房產(chǎn)稅以及城鎮(zhèn)土地使用稅,個(gè)人也是持有期間也要繳納房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅的嗎
個(gè)人持有期間出租出去需要交房產(chǎn)稅、 土地使用稅不用。
不出租呢?個(gè)人還需要繳納房產(chǎn)稅嗎
不交 不需要繳納的
也就是個(gè)人不代開發(fā)票的那就不需要繳納房產(chǎn)稅以及個(gè)人所得稅
是的是的是的是的