您好,運費進項不退的,按出口銷售金額和退稅率計算
這個第五問里,進項稅額轉出時為什么要用30-4,是因為賬面價值里面包含運費嗎?所有的賬面價值里面都包括運費嗎?
3、小吉公司進口機器一臺,關稅完稅價格為200萬元,假設進口關稅稅率為20%,支付運費0.2萬元,取得國內一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票;本月售出,取得不含稅銷售額350萬元,則本月應納增值稅額( )萬元。 這道題支付的運費為什么不除以(1+9%),運費不是包含著稅的嗎?
制藥企業(yè),一般納稅人,產品包括應稅和免稅藥品 本月銷售應稅藥品,含稅收入為500萬元,并負擔應稅藥品的運輸費,取得的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的運輸費用為1萬元。 請問銷售方如何處理該運輸費用
8.資料:A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。4月份預計產品銷售額為1000萬元(包括運費),其中產品銷售運費為109萬元(委托第三方運輸),預計進項稅額為80萬元(不包括運費支付取得的進項稅額)。公司現有以下兩種定價方案:方案1:簽訂銷售合同(含運費),請第三方運輸公司運輸,并支付運費109萬元,同時取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。方案2:簽訂銷售合同(不含運費),貨物由客戶自行負責運輸,而銷售合同的金額為扣除運費109萬元后的金額,即為891萬元。以上金額均為含稅價。要求:根據上述資料,作出方案選擇。
這一題里面,免退稅的增值稅包括運輸費用的3萬元所包含的進項嗎
老師,我們是制造業(yè),賬面庫存跟實際庫存不相符,前兩個季度都是虧損狀態(tài),如何保證后兩個季度在少交企業(yè)所得稅的情況下,把庫存補回來呢
老師你好!個人非住宅出租房屋給企業(yè),稅費由公司承擔,租金標準的條款,人民幣20萬每月不含稅的租金總計人民幣240萬,加上租賃費用按10.05%稅率,那么稅費就是24.12萬元,合計264.12萬元。這樣寫合同,稅費是由公司承擔,這個條款可以嗎?需要到稅務去代開發(fā)票,含稅費一起開到租金里這樣操作可以嗎?老師指導一下
老師,自然人股權轉讓,需要將稅局核好轉讓價格后,再簽轉讓協議嗎?
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務,我們公司開發(fā)票服務費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據才能抵扣嗎?
老師,從農戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
不是吧 這是免退稅辦法計算,按購進業(yè)務的不含稅價款*退稅率吧
您好,不好意思,上面信息寫好沒有檢查,粗心了,請您原諒 外貿企業(yè)從生產企業(yè)購進高檔化妝品直接出口,屬于從價定率計征消費稅旳應稅消費品,在計算應退消費稅稅額時,計稅根據只考慮外貿企業(yè)從生產企業(yè)購進高檔化妝品時增值稅專用發(fā)票上注明旳價款,不包括其他費用。25*(15%%2B13%)=7 運費屬于其他費用不包括
增值稅退稅率是9%,應該是25*0.15+25*0.9吧
親愛的您好,我該死,還算錯了 該外貿企業(yè)出口高檔化妝品應退旳增值稅=25×9%=2.25(萬元) 該外貿企業(yè)出口高檔化妝品應退旳消費稅=25×15%=3.75(萬元) 合計退稅=2.25%2B3.75=6
沒事,我就是對于購進的運輸服務能不能退,不清楚
秋秋好,謝謝您的寬容,我下次一定寫好信息再回看一遍再發(fā)出