同學(xué)您好,一般 是要的
老師我公司用用過固定資產(chǎn),來抵房租,抵房租部分金額視同銷售,申報(bào)了增值稅,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示營業(yè)收入與增值稅申報(bào)表申報(bào)數(shù)差異大,處置固定資產(chǎn)是不做營業(yè)收入這樣有問題嗎?還是我會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了?
你好老師,想請問個(gè)問題,就是視同銷售當(dāng)營業(yè)外收入處理,增值稅還用申報(bào)嗎?還是只報(bào)所得稅?
請問老師,自產(chǎn)自用增值稅視同銷售嗎?我知道企業(yè)所得稅是看產(chǎn)品所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移,如果轉(zhuǎn)移了,企業(yè)所得稅視同銷售(掌握這個(gè)原理就成),但是增值稅視同銷售到現(xiàn)在我也記不住,請問有個(gè)基本原理嗎?比如這個(gè)自產(chǎn)自用視同銷售嗎?
?請問老師,自產(chǎn)自用增值稅視同銷售嗎?我知道企業(yè)所得稅是看產(chǎn)品所有權(quán)是否轉(zhuǎn)移,如果轉(zhuǎn)移了,企業(yè)所得稅視同銷售(掌握這個(gè)原理就成),但是增值稅視同銷售到現(xiàn)在我也記不住,請問有個(gè)基本原理嗎?比如這個(gè)自產(chǎn)自用視同銷售嗎?
您好,請問公司跨境電商,境外采購境外銷售,這種銷售收入是不是不用申報(bào)增值稅,只需要申報(bào)所得稅就好呢
能給我發(fā)個(gè)財(cái)務(wù)管理制度嗎
開模費(fèi)稅收分類編碼是什么呢
請教報(bào)關(guān)單出口金額5000美金,客戶扣了貨損800美金,打款4200美金,那我應(yīng)該按4200美金開出口發(fā)票還是按5000美金開票?
我也是填寫申報(bào)外貿(mào)出口所屬期9月,給稅局打回來,要求改為所屬期202508,后來這樣才通過審批,跟增值稅一樣所屬期,我是電話咨詢了
我們公司有餐廳,購買廚師工作服和圍裙記入什么科目?
補(bǔ)2023年的稅負(fù),正常怎么操作的,是更改2023年的報(bào)表,還是補(bǔ)在2025年也可以,稅務(wù)人員答應(yīng)可以,企業(yè)是否可以這樣操作
老師,我在做工程公司的內(nèi)賬,就是掛靠項(xiàng)目或者是分包項(xiàng)目,給甲方開票,他們往回開成本票的分錄咋做呢,我想和自己實(shí)際做的工程量做一下區(qū)分,記賬的時(shí)候有沒有什么好一點(diǎn)的辦法
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤未負(fù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補(bǔ)交5萬所得稅,在不提高收入的基礎(chǔ)上,應(yīng)該怎么修改報(bào)表呢?
經(jīng)管公司由于經(jīng)營困難,無力支付電費(fèi),就由欠我們電費(fèi)的六空商場進(jìn)行代付,六空商場代付的電費(fèi)金額中其中包含違約金14779.62元,六空提出違約金部分的發(fā)票他們用不了,要我們經(jīng)管公司把676937.38元的電費(fèi)發(fā)票開給六空,經(jīng)管公司現(xiàn)在沒有了開票權(quán)限,問題卡在這里,應(yīng)該怎么解決?
老師,早上好 請問一下,那個(gè)實(shí)繳資本是要去工商做登記嘛!
可以當(dāng)營業(yè)外收入?
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 看具體業(yè)務(wù)
當(dāng)營業(yè)外處理那我不申報(bào)增值稅也可以吧?只申報(bào)所得稅可以嗎
同學(xué)您好, 也行的,這種情況也可以