出口退稅的時候貨物對應(yīng)的進項不能抵扣

老師,增值稅留底退稅,我們是每個月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進項平臺有留底,但是增值稅報表沒有留底,他這個增值稅留底到底指報稅的還是進項平臺留底的啊
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,我這個月銷售貨物的增值稅是留抵,但要繳納房租增值稅,那我申報出口退稅時,到底算不算有留底的增值稅?
老師,我上個月留底稅額是178978.40,這個月應(yīng)繳納增值稅96288.98元,如果我這個月申報出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀?出口退稅額為67638.22元
老師我有出口退稅沒退回來,因為我沒有進項稅留底了,當(dāng)我產(chǎn)生增值稅的時候,我沒退回來的出來退稅能抵扣增值稅,少繳納增值稅么?那稅申報的時候能提現(xiàn)出來嗎
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準備出售,請問在建的過程“安全文明施工措施費”是否要歸集?
我們是生產(chǎn)企業(yè)。出口退稅申報要填留抵稅額,我這種情況填0還是填實際的留底稅
這是實際留抵的,生產(chǎn)型出口不熟,你問問其他老師確認一下,不好意思