同學,你好 嗯嗯,是的

增值稅及附加稅費申請表(小規(guī)模納稅人適用)在申報時,本期免稅額填不上數(shù)是怎么回事
通用機打發(fā)票的發(fā)生額,在增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)中,發(fā)生額還寫在第3欄次:其他增值稅發(fā)票不含稅稅銷售額里嗎。
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動帶入的嗎
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第19和20欄次的數(shù),應該填寫在所得稅的哪個表里面?
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
本人有兩處工資,一個是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報個稅還是勞務報酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個體工商戶,怎么報稅
咨詢服務公司收到一批客戶用來抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們該怎么處理,才能合法合規(guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會計分錄
稅務登記在電子稅務局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實際業(yè)務是找的工人安裝,然后付勞務費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應交稅費-應交增值稅,還是用應交稅費-未交增值稅?應交增值稅需要轉入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
那我免稅銷售額13989.48,稅額顯示是419.68,我實際開票數(shù)14129.37票面顯示稅率是1%這個表上稅額419.68是怎么來的呢
同學,你好 截圖給我看一下
表上免稅額419.68是怎么算出來的
同學,你好 截圖給我看一下
發(fā)過去了您看到了嗎
同學,你好 這邊沒有收到哦
這個表能看到嗎
同學,你好 這是按照3%算的
那開票是1%為什么按3%算呢
同學,你好 你是填在小微企業(yè)免稅銷售額里面的,是免3%的
我填錯了嗎
同學,你好 你是要享受什么優(yōu)惠呢??
這個是21年開的票這個小規(guī)模當時的優(yōu)惠政策就是按1%,但是我一年一共就開這一萬多然后又給免了增值稅,現(xiàn)在稅務說增值稅和所得稅里面的增值稅不符我不知道哪里錯了,這個表這樣填對不對
同學,你好 你應該填在11欄
我打12366他說個體戶填11欄企業(yè)填10欄,這樣填的不對嗎,還有就是會算清繳我這個發(fā)生免稅了會算清繳應該填哪張表呢
同學,你好 以當?shù)囟悇站值恼f法為準
那免稅的這個數(shù)應該填在所得稅哪個表的那一欄里呢
同學,你好 個體戶填11欄企業(yè)填10欄