您好,指的是減免的增值稅嗎

小規(guī)模納稅人,增值報(bào)表第20欄,應(yīng)該填3個(gè)點(diǎn) 還是1個(gè)點(diǎn)
我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入應(yīng)該填在哪一欄呀增值稅申報(bào)表里面?
老師,你好,我這一個(gè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)期3%的普票收入是33萬(wàn),我在填寫 增值稅附加稅稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),應(yīng)該填在那一欄。初次之外,減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填列嗎?
老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第19欄次和20欄次本期免稅額數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的嗎
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票給我???是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開(kāi)辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國(guó)外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實(shí)收資本投入公司有3個(gè)月了 沒(méi)有在國(guó)家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會(huì)產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉(cāng)對(duì)庫(kù)存存貨對(duì)不上該怎么辦呢?


對(duì)是減免的增值稅
記入到營(yíng)業(yè)外收入里面
報(bào)稅的時(shí)候所得稅的報(bào)表哪個(gè)欄次里面填這個(gè)數(shù)呢
到所得稅季報(bào)的時(shí)候,這個(gè)是不用填寫的,因?yàn)橹皇翘顚懯杖氤杀竞屠麧?rùn)總額
那要是年度匯算清繳的時(shí)候這個(gè)數(shù)應(yīng)該填寫在哪個(gè)表里面
這個(gè)填寫在收入明細(xì)表里面的,營(yíng)業(yè)外收入里面
這個(gè)帶出來(lái)的數(shù)和開(kāi)票的數(shù)不一致
哪個(gè)哪個(gè)正確就按照哪個(gè)修改一下
開(kāi)票的數(shù)按稅率1%算的,自動(dòng)帶出來(lái)的不是
稅務(wù)打電話說(shuō)增值稅和所得稅里面的增值稅不符,不知道是說(shuō)這個(gè)稅率錯(cuò)的還是因?yàn)闀?huì)算清繳我沒(méi)有填寫收入明細(xì)那張表
那你得具體看一下具體差額是在哪里才行
您有一般收入明細(xì)表的模版嗎
真實(shí)抱歉? 我這沒(méi)有
是不是有免稅也得填匯算清繳A107010這個(gè)表
是的也得填這個(gè)表
這張表里面也沒(méi)有可以填的啊,免稅那個(gè)金額填在哪里
營(yíng)業(yè)外收入其他就行的
21年的時(shí)候忘記填了22年在填可以嗎
不行 需要修改之前的報(bào)表