會的 他那邊可以查到

老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應該怎么確定我們實際的收入?
老師好,對方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對方現(xiàn)在一直問我們要那個開了稅率的發(fā)票呢
老師,請問如果我們,咱們是一般納稅人,咱們開具的普票給到客戶,對方是小規(guī)模納稅人,對方是不能抵扣的嘎對不對,那我們這邊比如今天給人家開了20萬普票,我們老板又不想繳納銷項稅,叫我過幾天跟著作廢這個有沒有影響呢??
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是不是也可以開具專票了,比如他們的征收率是3%,對方肯定要交3%的稅費,那么他可以給我開普票也可以開專票對吧,并不會增加他的成本。我們通常說的小規(guī)模納稅人如果開具專票他會多交稅,不愿意給你開,說的是45萬季度免稅這個吧,現(xiàn)在是30萬。老師,我的說法有問題嗎
老師,我想問一個問題,就是我們是一般納稅人,開給別人小規(guī)模普通發(fā)票照樣交稅,我想問的是你比如我去年開給對方100萬,我現(xiàn)在又沖紅普通發(fā)票20萬,請問這個對方會不會發(fā)現(xiàn)呢?畢竟對于我方來說可以在當期減少20萬收入少交稅金,對于對方他是不是不知情我這邊沖紅了呢?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!