您好,同學,請稍等下
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產(chǎn)生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產(chǎn)生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款楊蘭 這個應付職工薪酬起什么作用呀老師為什么一定要過渡應付職工薪酬呀
老師給車間員工買的解暑的藿香正氣水,款已經(jīng)對給采購員,分錄:借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 藿香正氣水采購回來了分錄應該怎么寫呀
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務沒有備案,季度超過30萬也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購買方需要做什么嗎?
老師,請問如果服務業(yè)代收電費對方備注服務費,我們開服務費發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當時交了29773.52的銷項稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計銷項稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認真讀一下
老師,集團下的子公司有未分配利潤,要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應該查詢哪個文件?
老師請問下我們今年交了滯納金會不會影響明年的信用等級?
老師,個體戶五金店沒有進項票,可以開銷項普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進項轉(zhuǎn)出。修改的是什么時候的增值稅報表
借周轉(zhuǎn)材料,貸其他應收款 領用借制造費用,貸周轉(zhuǎn)材料