您好,是的,這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票就可以,對(duì)方收到紅字沖成本就可以
如果專票紅沖購(gòu)買(mǎi)方未抵扣,銷(xiāo)售方是不是把藍(lán)字發(fā)票收回,銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票就可以了
老師,是只有一般納稅人才能開(kāi)紅字發(fā)票嗎????小規(guī)模如果發(fā)生銷(xiāo)售退回不開(kāi)紅字發(fā)票????發(fā)票跨月了,如果抵扣了是購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字發(fā)票,如果沒(méi)有抵扣,要購(gòu)買(mǎi)方把票退回來(lái)然后銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票是嗎?
銷(xiāo)售方開(kāi)具發(fā)票,跨月后銷(xiāo)售方已做賬但購(gòu)買(mǎi)方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷(xiāo)售退回,請(qǐng)問(wèn)是需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師,銷(xiāo)售方開(kāi)具的銷(xiāo)售折讓紅字發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方需要沖減成本嗎
銷(xiāo)售方要開(kāi)具銷(xiāo)售折讓的紅字發(fā)票,要購(gòu)買(mǎi)方發(fā)紅字信息確認(rèn)單,可是購(gòu)買(mǎi)方到目前并沒(méi)有抵扣這張發(fā)票,這樣不需要購(gòu)買(mǎi)方發(fā)出紅字信息確認(rèn)單吧,只要銷(xiāo)售方自己紅沖發(fā)票就可以了吧?
個(gè)人所得稅申報(bào)流程是什么
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題中,應(yīng)收票據(jù)減少20萬(wàn),那對(duì)應(yīng)的應(yīng)該也是銀行存款減少,應(yīng)付職工薪酬減少也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,預(yù)收賬款增加也是對(duì)應(yīng)的銀行存款,這三都涉及到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流,為什么還要算這三,怎么理解,其它我理解的是沒(méi)有涉及現(xiàn)金流,所以得調(diào)整
退稅的整個(gè)流程,以及如何把貨物包裝成能退稅的
老師我們企業(yè)一般納稅人變成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人,那銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)出的發(fā)票怎么抵扣自開(kāi)的收購(gòu)小票呀
發(fā)工資3000,社保個(gè)人承擔(dān)部分公司付了,怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)材料成本,這個(gè)領(lǐng)料單是什么時(shí)候做的
客戶告知函和押品知情書(shū)是什么?
老師,我公司這個(gè)月用國(guó)內(nèi)ERP了,那個(gè)收入和成本是不是都在國(guó)內(nèi)ERP里去導(dǎo)數(shù)據(jù)了嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題是500+10=510,水災(zāi)造成設(shè)備損毀賠款10萬(wàn),那為什么收到購(gòu)入設(shè)備留抵退稅不算在內(nèi),它同樣也是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備產(chǎn)生的,屬于投資活動(dòng)
老師我們是小規(guī)模,是專門(mén)做視頻拍攝的,客戶要開(kāi)專票,我是按照1%開(kāi)還是按照3%開(kāi)專票啦?