你好,借預收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費。

老師,下午好,在施工方來說,比如我開票給對方,做賬的科目是不是借:應收賬款,貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),貸,應交稅費,然后我收到錢了,再借:銀行存款,貸,應收賬款,這樣理解對嗎?
老師,請問一下,銷售收入沒有開票給對方,合同總金額288000,收到款86400,借:銀行存款 86400,貸:預收賬款86400,接下來怎么做分錄?借:應收賬款201600,貸方不知道什么科目
老師,剛接手一個賬,上個月有一筆預收賬款,之前會計說不知道是什么款,就都給轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金記到備用金里面了,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,應為之前已經(jīng)建立了預收賬款科目也有發(fā)生額,我得通過預收賬款科目呀,之前咨詢的老師告訴我這樣做分錄,但是我感覺不對呢 收到錢賬上的分錄 借:庫存現(xiàn)金 5000 貸:銀行存款 5000 現(xiàn)在改正 借:銀行存款5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000 借:銀行存款5000 貸:預收賬款5000 這么做我怎么覺得,銀行存款對不上呢,本身紅沖回來就是原先的金額了,在借一個5000元,不多了嗎?
老師好,請問公司銀行公賬收到了貨款未開票,如何做會計分錄呢?借:銀行存款 貸:應收賬款嗎?之前如果開了銷售發(fā)票,我做的分錄是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,但是這筆收入已回款未開票,這個銀行收款的分錄貸方應該計入什么會計科目呢?
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計入了借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入科目,24年對于這筆錢做的分錄是借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預收賬款借方有余額財才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會計準則,調(diào)整分錄該怎么寫,這樣對嗎:借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù);借銀行存款,貸預收賬款,只調(diào)整23年的不變動24年分錄。
老師 交的印花稅 股權(quán)變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄 補申報交的的23-24年的印花稅和滯納金
老師 剛開通的電子稅務(wù)局 我想開發(fā)票的 提示沒有發(fā)票業(yè)務(wù)操作權(quán)限啥意思啊 法人登陸也是這個情況
9月增值稅未申報 10補申報但是9月的進項不能勾選了也就是要交增值稅 可以留抵抵欠么
老師,下午好!請問一下公司購買房子繳納的印花稅該怎么寫分錄呢?
今天中午說退錢給我們 是詐騙嗎
老師公司賬戶凍結(jié)??梢杂米庸举~戶直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給稅務(wù)局嗎?有沒有問題?名字是子公司的?現(xiàn)金的話金額較大。哪種方式好呢金額大
你好,我們公司的法人是日本人,然后我們公司的股東是日本公司100%持股我們的。然后幾年前我們法人,他個人在北京賬戶有錢,他把北京賬戶的錢借給我們,借好幾年了,他覺得要計提利息比較麻煩,他想直接轉(zhuǎn)為投資款,而且是想直接轉(zhuǎn)成北日本公司對我們公司的投資款,這個怎么操作呢?有沒有操作過的老師,給個完整的流程
老師,總公司無息借支給子公司需要注意什么?哪些稅需要注意?
中午我接到電話 說你們這個平臺退錢給我們 是詐騙 對嗎
老師好,退休人員有社保工資,再去應聘私人企業(yè)所開的工資,個人所得咋算?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。