進(jìn)項(xiàng)稅額/稅率*(1?稅率)=進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì) 左邊做了,/稅率*(1?稅率) 右邊也需要這么做 不含稅銷售收入×(稅率-稅負(fù))/稅率*(1?稅率) 得出來(lái)的
老師, 增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售收入 這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 含進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣稅額嗎?
銷售額不含稅5563460.48,稅額723249.85。進(jìn)攻不含稅22876.61+5352319=5375195.61進(jìn)項(xiàng)稅額2019.39+695801.47=697820.86。稅負(fù)率怎么計(jì)算?
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票是根據(jù)公司想交多少稅來(lái)選擇認(rèn)證多少發(fā)票嗎?稅負(fù)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,那么反過(guò)來(lái)應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額-(不含稅收入*稅負(fù)率),為什么是 進(jìn)項(xiàng)稅額=(不含稅收入*稅負(fù)率)-銷項(xiàng)稅額 呢
老師 商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率是0.9,我們開(kāi)票稅率是13%。進(jìn)項(xiàng)稅率也是13%。 銷售合同總額 9317054, 不含稅收入 8245180.53, 稅 1071873.47 。 采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)合同總額不含稅8595353, 不含稅金額7606507.08, 稅988845.92 已交增值稅17990.35.。我還要找多少票抵稅才合適
不含稅銷售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額/(銷項(xiàng)稅率-稅負(fù)率)請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)公式是怎么推算出來(lái)的?
老師,現(xiàn)金付的貨款給農(nóng)戶,農(nóng)戶不會(huì)寫(xiě)收據(jù)也忘了沒(méi)寫(xiě),現(xiàn)在做賬附什么單據(jù)哈,1500元
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入1萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其1萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師銷售利潤(rùn)率定價(jià)法的公式有嗎
公司車輛出售給個(gè)人,開(kāi)具13%稅點(diǎn)的發(fā)票給個(gè)人。增值稅申報(bào)表在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入顯示 實(shí)際憑證入賬是掛營(yíng)業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報(bào)表的收入與利潤(rùn)表的收入不一致 怎么解決這個(gè)問(wèn)題
老師,銷售利潤(rùn)率怎么計(jì)算的?
老師你好,我合作社去年就沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi),這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤(rùn)是盈利,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤(rùn),利潤(rùn)是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開(kāi)票沒(méi)超10萬(wàn),免征增值稅,這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
車輛購(gòu)置稅怎么算?比如車價(jià)是119900元?
進(jìn)項(xiàng)稅額/稅率*(1?稅率)=進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)老師這個(gè)公式?jīng)]有看懂
進(jìn)項(xiàng)稅額/稅率,這個(gè)是不含稅的, 不含稅的金額乘以(一加稅率)不就是加稅合計(jì)