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Q

老師你好:外貿(mào)公司出口的銷售額在增值稅申報那一欄填?

2023-09-11 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-11 14:36

你好,附表一免稅銷售貨物里面填寫

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快賬用戶5874 追問 2023-09-11 14:43

免稅銷售貨物里還分開增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票這三個欄次,能具體點在哪個欄次里填嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-11 14:44

你好,一定不要開增值稅專用發(fā)票的,開普票或者是無票收入。

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你好,附表一免稅銷售貨物里面填寫
2023-09-11
你好 銷項在附表一免稅銷售貨物 進項在26-28,35欄填寫的
2020-09-08
你好? 我們需要根據(jù)出口業(yè)務所確定的銷售收入,來填報《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》和《增值稅減免稅申報明細表》。 第一步,將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。 注意,如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 第二步,將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次. 如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務,銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中:跨境服務”欄次。
2023-10-25
你好在第八欄免稅貨物里面。
2021-10-13
你好,本期出口的銷售額。
2022-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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