同學(xué),你好 稅務(wù)稽查不合規(guī),原因是什么?
請(qǐng)問(wèn)小微型企業(yè)已經(jīng)申報(bào)了2021年四季度的增值稅及所得稅,并繳納增值稅1500,但現(xiàn)在有70萬(wàn)發(fā)票需要沖紅,有150萬(wàn)未開(kāi)發(fā)票收入沒(méi)處理,我是作廢申報(bào)好,還是可以在2022年一季度再作處理
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車(chē)56萬(wàn),22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒(méi)有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
小規(guī)模納稅人做了企業(yè)所得稅季度申報(bào),申報(bào)收益未超過(guò)45萬(wàn)。但沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票?,F(xiàn)稅務(wù)稽查到了要怎么處理
老師你好,昨天稽查局來(lái)說(shuō):2021年增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額與企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說(shuō)的,企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的,而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開(kāi)票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來(lái)處理解釋呢?
請(qǐng)問(wèn)公司2022未開(kāi)票收入申報(bào)1億,增值稅申報(bào)8千萬(wàn),企業(yè)所得稅已申報(bào),稅務(wù)稽查不合規(guī)怎么解釋處理呢?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說(shuō)法恰當(dāng),我覺(jué)得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
開(kāi)票金額和收入不符合
同學(xué),你好 你就解釋是,無(wú)票收入
無(wú)票收入但增值稅未申報(bào)
企業(yè)所得稅確全部匯算清繳
同學(xué),你好 那不行,無(wú)票收入需要申報(bào)增值稅的
那怎么補(bǔ)救呢?
同學(xué),你好 補(bǔ)申報(bào)增值稅