你好,是對方做賬做錯了吧
應(yīng)付賬款因為沒有收到發(fā)票,一直掛在借方。現(xiàn)在年底了應(yīng)該怎么處理?(對方公司已注銷,應(yīng)該沒法補開票了。)
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,請問我們公司是飼料生產(chǎn)企業(yè),2022年收了銷售飼料公司的貨款,做了收入,但是沒有給銷售公司開票,銷售公司掛的應(yīng)付賬款借方,現(xiàn)在23年我們想把去年沒開給銷售公司的票開了,對我們公司要怎么做賬?會面臨什么問題?
老師,我們公司開了銷售發(fā)票,錢沒有收到,應(yīng)該是掛應(yīng)收款,但是會計怎么掛了應(yīng)付賬款的借方呢
老師你好,我們給對方公司開的發(fā)票掛的應(yīng)收賬款,對方公司法人私人賬戶轉(zhuǎn)錢到我們對公賬戶,是不是只能掛其他應(yīng)付款,不能沖應(yīng)收賬款
老師,殘保金怎么申報
請問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對我們單位進行為期兩天的檢查認(rèn)證,請問專家的就餐和住宿費可以按照本企業(yè)制定的差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報個人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計提社保是計提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時,計提 3 月社保,還可以同時繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進項稅,7月報增值稅的時候,銷項稅額736.39,勾選了一個進項稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進行賬務(wù)處理。8月底的時候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報8月增值稅的時候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個個人的帳戶中,請問下這會計憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時,借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r,借管理費用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
我也覺得,那怎么辦,都是好幾個月前的了,太亂了這個,一般納稅人還是
這個你得看看哪個錯了,然后調(diào)整一下
還是說應(yīng)收賬款可以掛應(yīng)付賬款的借方
應(yīng)收賬款是不能體現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面的
為什么收到貨款是沖了一筆應(yīng)付賬款
你這么看是無法查詢的,你得查詢一下,看看這個明細賬
這個是以前會計做的,先不管了,就是糾結(jié)第一個問題,為什么應(yīng)收賬款掛了應(yīng)付賬款借方,有這種可能嗎
我認(rèn)為是不能這么做的
所以順一開始就是錯了,應(yīng)收賬款掛了應(yīng)付賬款的借方,實際收到錢的時候她就沖了應(yīng)付賬款借方余額,牛逼啊 這個會計,現(xiàn)在賬都是亂的,都不知道怎么調(diào)
對,當(dāng)時掛錯了,你也只能是按照錯的沖銷了
有100多筆往來款,我的媽呀,這種錯的沖銷不影響嗎
這種就是你收到錢的時候,按照他錯誤的沖銷,然后等你以后再用別的科目
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝