你好,這個(gè)按照貿(mào)易出口不事生產(chǎn)出口來申報(bào)。

我公司有一個(gè)香港客戶需要退換貨,我們當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候有報(bào)關(guān)出口,對(duì)方退回來的時(shí)候走了報(bào)關(guān)進(jìn)口,我們換的時(shí)候又走了報(bào)關(guān)出口,走的都是“一般貿(mào)易”,現(xiàn)在是2張出口報(bào)關(guān)單,1張進(jìn)口報(bào)關(guān)單,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理,稅務(wù)上怎么操作
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口企業(yè),在出口時(shí),報(bào)關(guān)單上面有一條數(shù)據(jù)是采購(gòu)后直接出口的,另一條是自產(chǎn)的,那么這條購(gòu)買直接出口的,需要做哪些操作呢?
請(qǐng)問,老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅那個(gè)不申請(qǐng)退稅,報(bào)稅的時(shí)候還用填寫出口退稅那個(gè)表嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口,報(bào)出口的時(shí)候,報(bào)關(guān)單上有一個(gè)鉗子不是我司生產(chǎn)的,是買進(jìn)來直接賣出去的,那我退稅申報(bào)的時(shí)候這條要報(bào)進(jìn)去嗎
老師好,請(qǐng)問下我們想通過進(jìn)出口代理公司出口,我們要報(bào)關(guān)退稅的話,是有雙抬頭報(bào)關(guān),境內(nèi)發(fā)貨人:進(jìn)出口代理公司,生產(chǎn)銷售單位:是我們公司,這樣情況,我們公司能正常辦理出口退稅嗎?我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
資產(chǎn)負(fù)債表原值等于累計(jì)折舊。注銷時(shí),還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產(chǎn)負(fù)債表得固定資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊清零?
是個(gè)貿(mào)易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進(jìn)來一張進(jìn)項(xiàng)螢石粉說是貿(mào)易性質(zhì),然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師 勾臂垃圾箱開票時(shí) 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯(cuò)了,大額扣的是22,我給按21扣的,導(dǎo)致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報(bào)增值稅,一般申報(bào)順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請(qǐng)問做銀行存款明細(xì)賬時(shí),摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對(duì)不對(duì)?
股東陸續(xù)轉(zhuǎn)入的款,用于經(jīng)營(yíng),可以計(jì)入資本公積嗎?投入的超注冊(cè)資金20萬(wàn)
維修改造開發(fā)票屬建筑服務(wù)一修繕服務(wù),還是勞務(wù)大類
你好,請(qǐng)問促銷費(fèi)有限額嗎?


我如果不退稅的話要怎么申報(bào)啊
以只報(bào)關(guān)不退稅,一份報(bào)關(guān)單,可以選擇全部退稅,也可以選擇部分退稅。對(duì)于不想退稅的商品,不需要在退稅系統(tǒng)中錄入,直接按免稅處理即可。
那我報(bào)關(guān)單上有12條記錄,我只申報(bào)11條也可以的,是吧
你好,這個(gè)是可以的