你好,你的會計分錄和流程是正確的,沒問題。
老師您好!您幫我看一下做的分錄對不對?如果不對麻煩您詳細(xì)地給我寫一下分錄好嗎?非常需要老師您的幫助與指導(dǎo)。先謝謝您了
老師您好,麻煩您幫我看一下練習(xí)二的第五問,可不可以給我寫一下計算步驟呀,老師對于這個題目第五問而言,是不是說明變動成本率是不變的呀
老師麻煩您給檢查一下我寫的分錄流程對不對。從開票到繳稅的步驟。
在代理記賬公司做會計助理,本人無證,這是老板給的題目,麻煩幫我看看對不對,麻煩教一下每個步驟正確的分錄(賣出大于庫存,需要做暫估入庫)。整一個采購,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本麻煩幫我寫一下,感謝老師
老師 軟件即征即退: 第一步電子稅局備案 第二步按軟著證書名稱開票 第三步正常申報繳納增值稅 第三步填寫即征即退計算表~退稅 麻煩看下這個流程對嗎 有沒有漏掉的步驟
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
謝謝老師
祝你工作順利,加油哦
老師第四步不對,麻煩老師幫忙看一下,數(shù)
你的進(jìn)項稅額比銷項稅大是嗎?
進(jìn)項數(shù)小
第四步 我也不明白是什么意思。邏輯不通
最后一個分錄的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么回事
就是那個數(shù)對不起來,我以為是這樣寫。老師我應(yīng)該是寫錯了。 麻煩老師給算一下第四步的數(shù)應(yīng)該怎么填。
借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 -未交增值稅
這是另一個老師發(fā)給我的流程,第四步不懂,數(shù)怎么填
這里的數(shù)字就是未分錄里的未交增值稅
麻煩老師幫忙寫一下第四步的流程,數(shù)字怎么填進(jìn)去好嗎?
第三步是未交的增值稅數(shù)。
借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅202141.92 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅46339.24 -未交增值稅155802.68
老師我寫的第四步是錯的。
到未交增值稅這里是這樣的分錄我發(fā)你的
我都迷糊了,老師發(fā)給我的不是我錯了第四步糾正的數(shù)嗎?我的第四步是錯的。老師發(fā)給我的不是糾正過來的對的嗎?
是的,你說的是正確的
我的那個第四步的數(shù)不對,麻煩老師幫忙糾正一下,我該填那個數(shù)
你那個分錄不能那樣寫,本身沒有轉(zhuǎn)出的