您好 是的 2022年的匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的虧損彌補(bǔ)明細(xì)表里面的 或者主表應(yīng)納稅所得額

老師,我實(shí)際上是虧損狀態(tài),但是2022年年初預(yù)繳過所得稅兩萬多,現(xiàn)在做2022年所得稅匯算清繳,做完一直提示我可以退稅兩萬。我現(xiàn)在不想退這兩萬多的所得稅,請(qǐng)問要如何調(diào)所得稅匯算清繳表,調(diào)那張?那行?
老師你好,我繳納是的所2022年的所得稅,不能做2022年的匯算清繳不能稅前扣除嘛。
請(qǐng)問2022年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來彌補(bǔ),還是用2022年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)?
請(qǐng)問2022年匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤(rùn)來彌補(bǔ)還是用2022年的應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)? 季度預(yù)交申報(bào)時(shí)怎么看著是用利潤(rùn)額來彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中是負(fù)數(shù),因?yàn)?022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個(gè)季度處于虧損狀態(tài),導(dǎo)致2022年整年凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會(huì)把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
工傷報(bào)銷,其中醫(yī)療統(tǒng)籌支付的款要報(bào)銷給員工嗎
未報(bào)關(guān)樣品收匯出口,進(jìn)項(xiàng)有專票,請(qǐng)問從進(jìn)到銷再到收匯,再到匯算清繳怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
我認(rèn)為正確答案是C,E機(jī)器全部解除
報(bào)關(guān)單如果境外收貨人寫了最終客戶的國(guó)家,那貿(mào)易國(guó)跟目的國(guó)怎么寫?
老師,代理產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)可以開票嗎,開票內(nèi)容是什么
老師,生產(chǎn)車間后續(xù)裝修的費(fèi)用記入那個(gè)科目
樸老師,剛才的問題已經(jīng)達(dá)到上限,不能再繼續(xù)提問了,我還想再問一下,如果是我們公司跟對(duì)方合作,對(duì)方打進(jìn)10萬的加工費(fèi),我們要按13個(gè)點(diǎn)交稅,那對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票我們是不是就虧了?(樸老師)
機(jī)械租賃什么時(shí)候什么情況下可以開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
你好老師,我們公司成立兩年,注冊(cè)資金100元交夠了,老板還要投資,再投資的款項(xiàng)怎么辦,是增資好還是計(jì)入資本公積好呢
老師,我們是勞務(wù)外包和派遣公司,現(xiàn)在要交殘保金嗎?按個(gè)稅系統(tǒng)算我們?nèi)ツ昶骄藬?shù)是200人,平均工資是2萬多,這樣算下來我們要交殘保金8萬多,但是這差不多是我們一年的利潤(rùn)啊,這要怎么辦啊,根本沒錢交


跟賬上2022年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)是沒關(guān)系的 對(duì)吧
賬上2022年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,這個(gè)是沒關(guān)系的? 是的