是的,所得稅是要交的,不能扣除的
制造業(yè)中收微企業(yè)2022年延緩繳納的增值稅附加稅費(fèi),在2022年所得稅匯算清繳時能不能視同已繳稅款在稅前抵扣?
老師你好,我繳納是的所2022年的所得稅,不能做2022年的匯算清繳不能稅前扣除嘛。
老師 請問我在2022年的時候補(bǔ)繳了以前年度稅款 有滯納金 這筆滯納金在2022年匯算清繳的時候是不是不能扣除
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 多交的錢做了(留抵退稅額800) 錢實(shí)際上已經(jīng)繳納,在做了留底后,能不能當(dāng)做當(dāng)期的費(fèi)用在22年匯算清繳扣除, 韓式應(yīng)該更改已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅,做納稅調(diào)減
老師好,我要是想看2022年總共虧損多少,是不是要2022年的匯算清繳 納稅調(diào)整所得的 應(yīng)納稅所得額 是最準(zhǔn)確的
老師,我開票時候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個付給甲方錢計(jì)入哪個科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報要填哪幾張表格
聽到朋友爭論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個點(diǎn),然后工程造價2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請問除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎金要繳個人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬啊?
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
不是計(jì)提的,是2022年交的2021年的,我現(xiàn)在做2022年的交算喲
凡是所得稅都不能稅前扣除
那我不能扣的那個怎么填呢
這個所得稅費(fèi)用不體現(xiàn)在匯算清繳里邊