是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額。
2022年度未做企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年第一季度可以用2022年度虧損彌補(bǔ)企業(yè)所得稅嗎?
請教下,2021年,2022年度都虧損的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得稅匯算清繳還沒完成,申報2023年1季度的所得稅預(yù)繳表時能用以前年度來彌補(bǔ)虧損嗎?
2022年匯算清繳已做,有虧損,2023年一季度有盈利,可以用以前年度虧損彌補(bǔ)嗎?
請問2022年匯算清繳時彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補(bǔ),還是用2022年的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)?
請問2022年匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損,是用2022年的利潤來彌補(bǔ)還是用2022年的應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)? 季度預(yù)交申報時怎么看著是用利潤額來彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤的20%個人分紅對吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個月對上個月賬的時候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實際付16元)因每天只能吃一餐,這個月我要做退費,但是從刷臉平臺退費不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當(dāng)天少提現(xiàn)8元。我記賬的時候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費收入8 下個月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費明細(xì)單,和當(dāng)月多刷的餐費明細(xì)。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
一般納稅人,在納稅申報前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請問做賬上月收入時,直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請問老師,這75元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報表,有什么風(fēng)險需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務(wù)票還是直接申報他們的工資呢