您好,這部分是不存在=的嗎
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時:借主營業(yè)務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
上個月有材料是暫估入庫,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品。本月發(fā)票到了,但是發(fā)票金額比暫估入庫金額要小,是否可以直接沖減庫存商品。分錄,借:應付賬款—暫估入庫 56000 庫存商品 -2640 貸:銀行存款 53360
老師,我問下,為啥外帳會計做賬的時候根據(jù)購進的庫存商品的發(fā)票入賬之后,又接著做了一筆借:庫存商品 負數(shù)金額(金額比購進的庫存商品小點),貸:應付賬款-暫估 負數(shù)金額(金額比購進的庫存商品小點),這個什么意思啊
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數(shù)?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問公司收到這個錢做什么?沒有差價,怎么做賬
我們有個員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費用是她個人全額承擔,那她這個繳納社保的錢,可以用她個人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個稅扣除有哪些項?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度開普票超過30萬,繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
樸老師,補交2024年房產(chǎn)稅 ,滯納金 如何做賬
老師,公司支付投資款需要繳納印花稅嗎?
工資和勞務費的區(qū)別是什么?
郭老師,我們生產(chǎn)需要用到輔料液氮,石油氣,開給我們的送貨服務費,和儲罐租金,這兩類分別要做什么科目
超齡保潔工資要計入殘保金和工會經(jīng)費嗎?簽的勞動合同
個體工商戶給員工購買社保,員工也是按企業(yè)的待遇退休嗎?有什么區(qū)別嗎?
不存在的
那你就只能轉(zhuǎn)營業(yè)外了
庫存商品和暫估都專營業(yè)外支出嗎
嗯對是這個意思的