同學(xué)你好 不用繳納
個(gè)人開了50萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們 ,票面顯示個(gè)稅由付款方代扣代繳 ,然后需要到自然人電子稅務(wù)局去申報(bào)吧,這個(gè)怎么計(jì)算,付錢的時(shí)候要扣了這個(gè)稅是嗎?老師,幫我計(jì)算一下
老師你好,請問一下,這個(gè)個(gè)稅,我看下面寫的應(yīng)納稅額472.67,但是當(dāng)時(shí)有個(gè)免申報(bào)的選項(xiàng),我就點(diǎn)了一下,現(xiàn)在就顯示:享受免申報(bào),無需交款。但是我不知道我到底點(diǎn)的對不對,我應(yīng)該點(diǎn)嗎,還是我應(yīng)該繳稅
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師 我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示應(yīng)納稅額 8.1,但是我沒看到繳費(fèi)的地方在哪,而且重新進(jìn)入自然人扣稅端時(shí)顯示的“無需繳款”
公司個(gè)稅申報(bào)1~4月的申報(bào)表在上個(gè)月底已經(jīng)做了變更,原有的11人刪減了4人,1~4月申報(bào)人員是7人。這個(gè)月我在自然人扣繳端做個(gè)稅申報(bào)提交的時(shí)候系統(tǒng)提示有四人的信息未填寫,這四人就是公司刪減的四人,請老師指導(dǎo)一下我需要怎么處理操作提交這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)呀?提示的這四人我應(yīng)該怎么處理?
老師好,進(jìn)銷存有負(fù)數(shù),公司一直沒有補(bǔ)票,還有進(jìn)項(xiàng)票沒有合同也沒有入庫單 ,開票是出納開,會計(jì)做賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,公司與公司之間的,收違約金或罰款之類的,需要開發(fā)票嗎?謝謝!
老師,我們公司當(dāng)月有滯納金20萬,我們當(dāng)月留底稅額是10萬,請問一下我們這個(gè)留底的稅額可以抵消這個(gè)滯納金嗎
樸 老師,車間廠長的年終獎3萬計(jì)入什么科目呢??
小微企業(yè)可以是一般納稅人,也可以是小規(guī)模納稅人吧?
老師:財(cái)政局審計(jì)項(xiàng)目要賬需不需要提供原始憑證
公司銷售商品給客戶??蛻粢_發(fā)票,但是需要公司提供公司的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可、合同以及法人的身份證正反面的復(fù)印件。請問客戶要這些材料對嗎?
樸老師您好,設(shè)備的改造背新增加了設(shè)備連接,對方開發(fā)票,是按設(shè)備開的,這樣可以嗎?
2023年底預(yù)計(jì)提的成本費(fèi)用在2024年取得發(fā)票 并支付了款項(xiàng) 可以列入2023年成本嗎
電子發(fā)票還需要打印兩張嗎
那為什么會提示有應(yīng)納稅額呢
一個(gè)員工的工資做到了8500
同學(xué),你好 應(yīng)納稅額就是應(yīng)該繳納的稅額 后面已繳納稅額,是已經(jīng)繳納的稅額 已納稅額大于應(yīng)納稅額,所以不繳納