同學(xué)你好 不用繳納
個(gè)人開(kāi)了50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們 ,票面顯示個(gè)稅由付款方代扣代繳 ,然后需要到自然人電子稅務(wù)局去申報(bào)吧,這個(gè)怎么計(jì)算,付錢(qián)的時(shí)候要扣了這個(gè)稅是嗎?老師,幫我計(jì)算一下
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)個(gè)稅,我看下面寫(xiě)的應(yīng)納稅額472.67,但是當(dāng)時(shí)有個(gè)免申報(bào)的選項(xiàng),我就點(diǎn)了一下,現(xiàn)在就顯示:享受免申報(bào),無(wú)需交款。但是我不知道我到底點(diǎn)的對(duì)不對(duì),我應(yīng)該點(diǎn)嗎,還是我應(yīng)該繳稅
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師 我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示應(yīng)納稅額 8.1,但是我沒(méi)看到繳費(fèi)的地方在哪,而且重新進(jìn)入自然人扣稅端時(shí)顯示的“無(wú)需繳款”
公司個(gè)稅申報(bào)1~4月的申報(bào)表在上個(gè)月底已經(jīng)做了變更,原有的11人刪減了4人,1~4月申報(bào)人員是7人。這個(gè)月我在自然人扣繳端做個(gè)稅申報(bào)提交的時(shí)候系統(tǒng)提示有四人的信息未填寫(xiě),這四人就是公司刪減的四人,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下我需要怎么處理操作提交這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)呀?提示的這四人我應(yīng)該怎么處理?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線(xiàn)。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
那為什么會(huì)提示有應(yīng)納稅額呢
一個(gè)員工的工資做到了8500
同學(xué),你好 應(yīng)納稅額就是應(yīng)該繳納的稅額 后面已繳納稅額,是已經(jīng)繳納的稅額 已納稅額大于應(yīng)納稅額,所以不繳納