進項稅可以抵減滯納金的
老師,我就是想再次確認一下,我們增值稅期末留底退稅40萬 我實際的繳納稅金是20萬,那么外商投資報表當中我的納稅總額是-20萬嗎?要把這部分期末留底退稅算進去嗎
老師,您好!我們公司上個月底有留抵稅額,這個月結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項后,留抵稅額變成貸方余額了,這個我要把這個留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎?我下個月繳納和增值稅后,要怎樣做分錄呢?
請問老師,在7月,銷項減進項最后需要交80萬的稅,但我們6月份有40萬留底稅額,抵減掉留底的最后需要繳納稅金40萬,請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師我想問下就是這個月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個分錄怎么做賬?
請問賬上有留底會影響稅局對我們的評分嗎?我們有一個月的留底,下月就可以有銷項票,這部分留底就可以被抵扣了。 但是我聽說有留底,稅局會覺得有問題。 會這樣嗎?
請問醫(yī)院綠化工程是入什么科目
A公司系集成電路生產(chǎn)企業(yè)。2025年4月的經(jīng)營情況如下: (1)以分期收款方式銷售一批集成電路產(chǎn)品,合同不含增值稅總金額3800萬元,本月15日收取50%款項;5月15日收取50%款項,貨物已經(jīng)發(fā)出,購買方已經(jīng)驗 收合格,由于購買方資金緊張,本月實際支付30%款項。 (2)本期購進生產(chǎn)用材料取得的增值稅專用發(fā)票注明金額900萬元,增值稅稅額117萬元,款項已經(jīng)支付。 (3)本期外購芯片取得的增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元,增值稅稅額26萬元,款項已經(jīng)支付。 (4)由于保管不善,部分材料被盜,被盜材料不含增值稅金額為40萬元,購入時抵扣過進項稅額,其中30萬元的材料系2022年12月購入,10萬元的材料系2023年12月購入。 (其他相關(guān)資料:A公司2023—2025年均符合加計抵減條件;增值稅扣稅憑證已經(jīng)進行用途確認 業(yè)務(wù)4不需要考慮加計扣除轉(zhuǎn)出嗎?
老師!現(xiàn)在我們開給客戶的銷項發(fā)票,在稅務(wù)局哪里可以看到對方已認證抵扣了呢?
我司租賃一臺小貨車,今天買保險(商業(yè)保險959.72和交強險660;車船稅17.68;還有一項是車主無憂-IBCS隨車160)共計1797.4元,但是發(fā)票金額只開了1619.72,也就是車船稅17.68和車主無憂160是沒有發(fā)票的,這臺車是工程部用的,請問怎么入賬,分錄如何
支付了土地租金,但是沒有取得發(fā)票,如何入賬呢
老師,請問公司租賃的房子需要繳納什么稅?
老師,我想問一下公司章程找不到了,能在哪里可以下載
外貿(mào)a與國外b簽訂銷售合同產(chǎn)品1,合同金額100萬人民幣,出貨方式cif,報關(guān)單上申報金額100萬,運費10萬,保費3000元,b公司將100萬貨款支付,后面又支付了運費10萬+3000元,像這樣子情況,財務(wù)該怎么記賬?
客戶打錢進來可以不開票么?因為另外個公司已經(jīng)開開票給他呢,,,
應(yīng)收賬款借方負數(shù)是不是代表預付賬款,欠對方發(fā)票未開?
老師這個留底的進項稅,怎么抵減滯納金呢,我們滯納金是因為17年的進項票有問題給轉(zhuǎn)出來了,這個滯納金在增值稅報表兒上也不顯示哎,這個怎么抵減么
找稅局申請抵減,申報表的附表2申報進項轉(zhuǎn)出填21欄
也就是需要去稅務(wù)大廳,還是去找所屬分局,
先電話聯(lián)系12366,再去處理