對(duì)的,是的,需要報(bào)備,發(fā)票丟失

增值稅專用發(fā)票,丟失發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),用對(duì)方得記賬聯(lián)復(fù)印件入賬抵扣,對(duì)方記賬聯(lián)是蓋對(duì)方財(cái)務(wù)章還是發(fā)票章
如果發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)原件都丟失了但是我有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的復(fù)印件可以用來(lái)報(bào)銷嗎
客戶把抵扣聯(lián)、做賬聯(lián)全部寄丟了,對(duì)方給我郵寄發(fā)票復(fù)印件,請(qǐng)問(wèn)只要加上對(duì)方發(fā)票專用章就可以了嗎,需不需要在加蓋公章
增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失,能否用對(duì)方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票章,用來(lái)做賬并抵扣增值稅
增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟了,要掛失嗎?還是只用對(duì)方寄復(fù)印件就行
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


怎么報(bào)備
帶著丟失說(shuō)明公章去稅務(wù)局大廳
不能線上辦理嗎
怎么查詢一張發(fā)票有沒(méi)有辦理報(bào)備
這邊電子稅務(wù)局沒(méi)法報(bào)備 找你稅務(wù)局查下
或者是你之前在稅務(wù)局變更過(guò)嗎?電子稅務(wù)局里面。
老師,是開票方報(bào)備還是受票方報(bào)備
你好,發(fā)票丟失的一方去報(bào)備
丟失說(shuō)明怎么寫,有表格嗎
沒(méi)有 自己寫歌就行 里面有發(fā)票號(hào)碼代碼金額稅額什么原因丟失,然后特此證明
要寫什么聯(lián)丟了嗎
可以寫上的,也可以不寫。
老師,怎么可以查到對(duì)方有沒(méi)有對(duì)這張發(fā)票做掛失
這個(gè)沒(méi)法查的 讓他給你提供證明
什么樣的證明
他丟失,讓稅務(wù)局那邊蓋章,拍個(gè)照片過(guò)來(lái)。
就是丟失說(shuō)明是稅局那邊也要蓋章的嗎?
他們留底那份拍照我就行嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
不是要證明嗎?一般沒(méi)有要求要證明的,你要證明就得讓他這么做。
對(duì)方?jīng)]有去做掛失,對(duì)我們有沒(méi)有影響,我們會(huì)不會(huì)罰款
沒(méi)有影響,不會(huì)罰款。