可以做賬,但是沒法稅前扣除的。
老師我想問一下的自然人電子稅務(wù)局扣繳單那個(gè)個(gè)人所得稅他本期收入應(yīng)該填什么?到底是實(shí)發(fā)工資呢?還是說要加上個(gè)人繳納的社保這部分,或者說還要再加上公司繳納社保這部分?因?yàn)槲乙郧岸际翘顚?shí)發(fā)工資加上個(gè)人繳納社保,公司繳納的社保金額并未加上,然后后面比如說基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)啊,基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)啊,我會(huì)把個(gè)人這部分繳納的金額填上,公司繳納的部分也不填。這樣正確嗎?
老師,有個(gè)社?;鶖?shù)調(diào)整的問題想了解一下。比如養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整一般都是在下半年,那么上半年都是按照去年的基數(shù)繳納的社保。也是按照去年的基數(shù)計(jì)提的社保,請(qǐng)問這個(gè)基數(shù)調(diào)整僅僅只是個(gè)人部分的基數(shù)調(diào)整嗎?單位部分的也是有調(diào)整的嗎?因?yàn)椋瑔挝徊糠值氖菃挝焕U納,個(gè)人承擔(dān)部分都是在發(fā)工資的時(shí)候從員工的應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉。我們有幾個(gè)員工已經(jīng)離職了,當(dāng)時(shí)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)從工資里面扣了,現(xiàn)在說是要把多扣的這部分再退還給他們本人。
老師,您好。我任職的公司是先墊付社保后再發(fā)工資。所以就出現(xiàn):出納在社保費(fèi)申報(bào)繳納時(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)(個(gè)人部份)尾數(shù)是.46,實(shí)際繳納就被系統(tǒng)四舍五入了繳.50,而出納在計(jì)算工資時(shí)也是根據(jù)尾數(shù).46扣回養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人部份的。現(xiàn)在出納支付完成后單據(jù)到我們會(huì)計(jì)手上,這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款養(yǎng)老保險(xiǎn)科目有借方余額0.04。請(qǐng)問這個(gè)情況要如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
老師您好,我們公司的養(yǎng)老保險(xiǎn)是個(gè)人先去繳納,等公司有錢再返還單位承擔(dān)部分,現(xiàn)在有個(gè)人拿了2014年繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)要求返還單位部分,這個(gè)2014稅務(wù)局開的養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)票能入賬嗎
老師,就是社保局經(jīng)常在下半年會(huì)調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn),會(huì)補(bǔ)繳1-8的社保,這個(gè)不繳的既有單位部分也有個(gè)人部分,補(bǔ)繳的這一部分還是只計(jì)提單位部分的嗎?那個(gè)補(bǔ)繳的1-8個(gè)人的養(yǎng)老保險(xiǎn)怎么辦呢?1-8月肯定會(huì)有人事變動(dòng),那走了的人員怎么去扣個(gè)人部分的社保呢?要怎么計(jì)算才好呢?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我做的會(huì)計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用 養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:銀行存款 沒法稅前扣除,是不是還要做什么分錄
納稅調(diào)增就可以到,這個(gè)不需要做賬務(wù)處理。