你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營(yíng)業(yè)外支出。
C .凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)﹣增值稅檢查調(diào)整”科目 這句話為何是錯(cuò)的? 調(diào)增進(jìn)項(xiàng)是否如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
會(huì)計(jì)以前年度做錯(cuò)科目,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方一直有余額,該怎么調(diào)平該科目
如何平掉應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方科目金額,以前年度賬目錯(cuò)誤導(dǎo)致的
之前年度做賬的時(shí)候 計(jì)提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯(cuò)誤的寫成了 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),今年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬 會(huì)計(jì)分錄這么寫對(duì)嗎?借:以前年度損益調(diào)整 ( 錯(cuò)誤金額)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額) 然后 利潤(rùn)分配-年初未分配利潤(rùn) (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整。 對(duì)嗎?然后這個(gè)錯(cuò)誤金額的增值稅到貸方了,導(dǎo)致我本月的貸方應(yīng)交增值稅金額增加了這個(gè)錯(cuò)誤金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
老師您好,新入職一家單位,發(fā)現(xiàn)以前年度的記賬有錯(cuò)誤,多記賬收入,少記賬了銷項(xiàng)稅額。申報(bào)是按正確收入和稅額申報(bào)的。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目有余額,請(qǐng)問如何調(diào)整呢
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
沒有其余額了,好的
不用客氣,工作愉快。