你好,都是給你開的專票。
張老師:您好!我想問一下公司的產(chǎn)品在天貓網(wǎng)里面銷售而且不開發(fā)票,是通過導(dǎo)出來的銷售金額作為銷售金額嗎?但是里面每一筆銷售里都產(chǎn)生這樣的一些幾分幾塊的,這個怎么記帳呢?
我們建筑工程,其中有個專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個包工包料的公司,材料是他們自己公司生產(chǎn)的,安裝也是他們自己的公司人員負責(zé)安裝,他們開出了材料發(fā)票13個點的專票,安裝勞務(wù)票還沒有開,我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購進免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為50000元;(2)10日外購一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明的價款為150000元;(3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價格為60元/斤。己知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的:扣除率為9%;1噸=2000斤。請分別計算該公司應(yīng)納的增值稅和消費稅。怎么計算老師?(?????)?..°?
某日用化學(xué)品廠,增值稅稅率為13%,消費稅率為30%,6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購進酒精5000元,取得增值稅專用發(fā)票:(2)購進化工原料150000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)銷售高檔化妝品250000元,開具專用發(fā)票:(4)銷售洗發(fā)水160000元,開具專用發(fā)票;(5)銷售洗衣粉180000元,開具專用發(fā)票。請計算該企業(yè)6月份應(yīng)納的增值稅和消費稅。某酒廠為增值稅一般納稅人,主要從事糧食白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2020年1月該廠發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)5日向農(nóng)戶購進免稅糧食,開具的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的價款為50000元;(2)10日外購一批包裝材料,取得的專用發(fā)票上注明的價款為150000元;3)26日銷售糧食白酒5噸,不含增值稅的銷售價格為60元/斤。己知:糧食白酒適用的增值稅稅率為13%;糧食白酒適用的消費稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤;免稅糧食增值稅的:扣除率為9%;1噸=2000斤。請分別計算該公司應(yīng)納的增值稅和消費稅。
老師,一般納稅人,商貿(mào)公司,公司加工組裝小型設(shè)備,購入的材料,外部委托加工,和公司自己組裝成產(chǎn)品,然后銷售成品,開銷售發(fā)票時,怎么開具,只開成品的名稱嗎?那進項票都是單一的小商品,怎么處理呢
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
是的,開的都是專票
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項9%, 貸銀行存款, 借委托加工物資 貸原材料, 借委托加工物資 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項13%, 貸銀行存款, 然后借庫存商品 貸委托加工物資。
外包裝的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢
借周轉(zhuǎn)材料,貸銀行放款。
那銷售的時候,外包裝物是計入銷售費用-包裝物嗎
就不計入成本,計入費用嗎
可以的,可以這么做的。
那如果不這么做的話,還有其他的處理方式嗎
你好,做到產(chǎn)品成本里面的領(lǐng)域的受挫,生產(chǎn)成本或者制造費用。
我們公司自己不生產(chǎn)的,只是外購的,這也用不到生產(chǎn)成本和制造費用呢
就是自己找的外包裝供應(yīng)商,然后送去生產(chǎn)商那里包裝起來
對的,是的,是這么做的,如果你是商貿(mào)的話,你這個業(yè)務(wù)就不對,你不可以買來材料,然后找別人給你加工,你只能外購直接銷售。
那就是外包裝只能計入周轉(zhuǎn)材料中,不能直接計入庫存商品中;銷售的時候,只能計入銷售費用是嗎
你好,這個包裝物你已經(jīng)包裝到產(chǎn)品里了,可以做庫存商品。
然后銷售的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
一個是9%一個是13%,稅率不一樣哎,這樣沒關(guān)系嗎
那開票的話,按照多少稅率來開呢
完全沒有問題的,可以的,按照你發(fā)票上面的稅率來就是啦。
那直接按照貓糧的稅率9來開嗎
對的,是的,你按照你的產(chǎn)品來做就行。
這包裝物13%和9%,之間稅額差沒關(guān)系嗎
你好沒關(guān)系的,可以的。