您好,對(duì)的,那樣的話也是需要修改的
公司要退租戶22年部分租金,但是在21年12月已開(kāi)了22年全年租金,我們開(kāi)沖紅字發(fā)票,這個(gè)21年12月的增值稅申報(bào)表需要改?房產(chǎn)稅需要去修改?
老師,去年11月份開(kāi)始申報(bào)的個(gè)稅,有個(gè)名字一直沒(méi)有在公司上班了的,但是一直給他申報(bào)個(gè)稅,我應(yīng)該怎么修改把他從去年11月份開(kāi)始修改掉
建筑公司22年個(gè)稅申報(bào)工資多了,但是賬上計(jì)提少了很多,這個(gè)怎么修改?改個(gè)稅是不是納稅調(diào)增?
有員工申訴22年公司報(bào)了他的個(gè)稅,但是他沒(méi)有在公司上班。如果要去修改22個(gè)的個(gè)稅申報(bào)表,是不是年報(bào)也要修改。
老師好,去年公司虛報(bào)了員工一個(gè)月工資,去稅務(wù)大廳是不是要同時(shí)修改個(gè)稅申報(bào)表和所得稅年報(bào)
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢,內(nèi)容寫(xiě)什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
那如果修改之后的年報(bào)利潤(rùn)超過(guò)了300萬(wàn),這個(gè)要怎么交稅呢?
意思是不能按照小微了嗎
是的,改之前可以,改之后就不可以了
那你不然就別修改這個(gè)
那如果對(duì)方不愿撤訴呢。
可以協(xié)商嗎這個(gè)的