您好,是的,您的理解非常正確
老師 我問下,2020年12月份工資計(jì)提少了,個(gè)稅申報(bào)多了,現(xiàn)在是2021了,要怎么改賬?
您好老師,我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式,改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的,這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
建筑公司22年個(gè)稅申報(bào)工資多了,但是賬上計(jì)提少了很多,這個(gè)怎么修改?改個(gè)稅是不是納稅調(diào)增?
22年個(gè)稅申報(bào)表工資多申報(bào)了,但是賬上少計(jì)提了,怎么調(diào)整,改個(gè)稅申報(bào)表怎么改?
有員工申訴22年公司報(bào)了他的個(gè)稅,但是他沒有在公司上班。如果要去修改22個(gè)的個(gè)稅申報(bào)表,是不是年報(bào)也要修改。
老師,同一個(gè)開發(fā)商公司開發(fā)的一期和二期賬目要分開獨(dú)立做賬么
甲公司收藍(lán)球賽贊助費(fèi)25萬,開票25張,一張一張做會(huì)計(jì)分錄對嗎
甲公司收藍(lán)球賽贊助費(fèi)25萬,開票25張,一張一張做會(huì)計(jì)分錄對嗎?
固定資產(chǎn)報(bào)損金額是填凈值還是賣的金額?
生產(chǎn)的產(chǎn)品,報(bào)廢的這種咋錄憑證
印花稅是按期申報(bào)的,我現(xiàn)在在報(bào)2季度的印花稅應(yīng)稅憑證書立日期是寫什么時(shí)候呢,應(yīng)稅憑證數(shù)量是合同數(shù)量還是發(fā)票數(shù)量呢
長期待攤費(fèi)用問題,公司已經(jīng)開始營業(yè)了,那這個(gè)長期待攤費(fèi)用應(yīng)該是如何平均下來?
老師,2020年12月份補(bǔ)交了一筆增值稅,沒有沖紅發(fā)票,直接補(bǔ)繳了2%,應(yīng)該怎么做分錄
請問老師,無票收入做憑證時(shí)摘要寫什么呢
簽約協(xié)議在哪?。縿偤孟裰缓灹艘婚T課程的。完蛋,現(xiàn)在要怎么做才好
因?yàn)殄e(cuò)誤申報(bào)了,必須納稅調(diào)增嗎?改個(gè)稅申報(bào)表了也不行嗎
因?yàn)槎嗌陥?bào)了,改申報(bào)表可以嗎,納稅調(diào)整按賬上來
您好,修改個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表即可
只需要修改個(gè)稅申報(bào)表,然后按照賬上沒有多計(jì)提來匯算清繳就可以嗎?
您好,按真實(shí)業(yè)務(wù)情況做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了,修改個(gè)人所得稅申報(bào),賬錯(cuò)了,修改賬
不納稅調(diào)整,賬上是少計(jì)提的,去減少個(gè)稅人員工資
哪個(gè)錯(cuò)誤修改哪個(gè)即可
我的意思是修改了個(gè)稅,那我年報(bào)需不需要調(diào)增呀?因?yàn)榻痤~有點(diǎn)大
您好,不需要了,賬實(shí)一致就申報(bào)了
涉及到調(diào)增,加上我們是建筑公司,
不好意思,沒理解為什么納稅調(diào)增
不需要調(diào)增嗎?因?yàn)槲覀兡陥?bào)是按賬來,現(xiàn)在就是個(gè)稅多申報(bào)了
那您修改個(gè)人所得稅申報(bào)表即可,賬實(shí)一致了
是22年的個(gè)稅報(bào)多了,計(jì)提少了,改了申報(bào)表和賬上一致,這樣需不需要調(diào)增
不需要,因?yàn)橘~面薪酬與個(gè)人所得稅申報(bào)以及支付一致了
要是不修改,年報(bào)的時(shí)候是不是容易被查,工資薪金不一致
是的,您的理解非常正確
改了有什么影響嗎
沒有影響,多繳納的個(gè)人所得稅按薪酬計(jì)算即可