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老師您好以前年度報稅差錯導(dǎo)致誤抵扣不屬于我們的進(jìn)項現(xiàn)在補繳帳怎么處理

2023-09-08 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 11:23

您好,現(xiàn)在是要補這個增值稅還是啥

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快賬用戶3211 追問 2023-09-08 13:12

老師對呢現(xiàn)在要補交這筆稅款

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齊紅老師 解答 2023-09-08 13:22

那你們就現(xiàn)在做應(yīng)交稅費的未交增值稅,這個科目

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快賬用戶3211 追問 2023-09-08 13:26

老師但是這個跨年了

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齊紅老師 解答 2023-09-08 13:28

增值稅這個不影響,因為不是損益科目

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快賬用戶3211 追問 2023-09-08 13:34

主要是我們不知道之前的帳是怎么處理呢一直有余額

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齊紅老師 解答 2023-09-08 13:38

是哪個科目有余額啊這個

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快賬用戶3211 追問 2023-09-08 13:44

已交稅金

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齊紅老師 解答 2023-09-08 13:46

一級科目就是已繳稅款嗎

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您好,現(xiàn)在是要補這個增值稅還是啥
2023-09-08
同學(xué)你好 現(xiàn)在可以交
2022-10-17
您好 請問年結(jié)后您軟件還可以反結(jié)賬?
2021-02-23
您好!可以放棄抵扣,但是仍然要入賬的。
2020-04-01
您好,彌補以前年度虧損不用做賬務(wù)處理的,按實際稅金計提繳納就可以
2024-10-08
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