您好,現(xiàn)在是要補這個增值稅還是啥
老師進(jìn)項稅發(fā)票放棄抵扣不入帳,沒有稅務(wù)風(fēng)險?不會庫存金額不實嗎?老師我們公司因為銷項票開的少,進(jìn)項票抵不完,導(dǎo)致留下很多未抵扣的進(jìn)項票,這樣怎么處理比較好?進(jìn)項票一直不抵扣可以嗎?
請問老師,以前年度的賬務(wù)處理錯誤,現(xiàn)在可以反結(jié)帳直接修改以前的會計分錄嗎?可以的話會導(dǎo)致修改后的財務(wù)報表跟已申報的對不上怎么辦
老師您好!去年給建筑工地工人集體買的意外傷害保險,進(jìn)項稅額做了抵扣。剛才搜索這個問題,發(fā)現(xiàn)這個屬于福利費,進(jìn)項稅額不可以抵扣?,F(xiàn)在要怎么處理呢?
老師您好,我們?nèi)ツ暧幸黄诘倪M(jìn)項稅額賬面是1500,但申報的時候進(jìn)項填了1480,導(dǎo)致進(jìn)項稅額科目有余額20。是客運服務(wù)費發(fā)票的進(jìn)項稅額,所以是自行統(tǒng)計,填寫填錯了。這余額20還能繼續(xù)今年用于抵扣嗎?如果想調(diào)整,不用于抵扣了,怎么調(diào)?
我本年度發(fā)現(xiàn)以前年度錯誤,調(diào)整以前年度損益調(diào)整。導(dǎo)致企業(yè)盈利了,在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)盈利,但由于利潤表不體現(xiàn),要怎么處理?那么企業(yè)所得稅是在這個季度交,還是在匯算清繳的時候補交。
我在稅務(wù)局導(dǎo)出的是利潤表結(jié)果下載出來的是資產(chǎn)負(fù)債表
打官司的的錢一般做什么費用呀
老師您好!公司小規(guī)模,2024年對公帳戶付了一筆178400元裝修車間費用,于2025年3月,對方才開178400元的發(fā)票,并且于2025年第一季度,做發(fā)178400應(yīng)付帳款的稅務(wù)申報,該怎樣寫分錄呢
電子稅務(wù)局申報未退稅證明,系統(tǒng)提示報關(guān)單不存在
你好,請問2025年更正2022年5月申報表,現(xiàn)在需要繳納增值稅,教育附加,地方教育附加,及增值稅滯納金,和城市維護(hù)建設(shè)費滯納金,請問這個分錄怎么做?
老師,請問,現(xiàn)在的網(wǎng)格員和之前的稅管員有啥區(qū)別呀
可以在發(fā)票上標(biāo)注或者涂畫嗎
公司車輛上牌是那種發(fā)票?
老師我們單位一年當(dāng)中沒做過收入,但是老是結(jié)轉(zhuǎn)成本,是怎么回事
領(lǐng)導(dǎo)讓發(fā)2024年的財務(wù)報表,請問只導(dǎo)2024年12月份的還是從1月份都要導(dǎo)出來?
老師對呢現(xiàn)在要補交這筆稅款
那你們就現(xiàn)在做應(yīng)交稅費的未交增值稅,這個科目
老師但是這個跨年了
增值稅這個不影響,因為不是損益科目
主要是我們不知道之前的帳是怎么處理呢一直有余額
是哪個科目有余額啊這個
已交稅金
一級科目就是已繳稅款嗎