您好 請問年結(jié)后您軟件還可以反結(jié)賬?

請問老師,以前年度的賬務(wù)處理錯誤,現(xiàn)在可以反結(jié)帳直接修改以前的會計分錄嗎?可以的話會導(dǎo)致修改后的財務(wù)報表跟已申報的對不上怎么辦
我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計提了。我自己的財務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢?匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎?還是說他會自動按新的年度報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過來?
老師,所得稅9月已報稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了,所以利潤表中研發(fā)費用沒扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會導(dǎo)致9月申報表和實賬不符,到12月在填正確的申報表上報可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師,所得稅9月已報稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了,所以利潤表中研發(fā)費用沒扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會導(dǎo)致9月申報表和實賬不符,到12月在填正確的申報表上報可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師您好,請問2022年申報了第四季度的財務(wù)報表,但是后面反結(jié)賬回去,調(diào)整了賬務(wù)。現(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時候,重新申報2022年度財務(wù)報表,然后2023年第一季度的財務(wù)報表期初數(shù)按照正確的填寫,可以嗎?
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因為這個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
可以反結(jié)賬的
那影響到損益類科目 涉及到企業(yè)所得稅 要對應(yīng)更正季度所得稅申報表
不影響損益,就是應(yīng)收應(yīng)付和貨幣資金的會計分錄
那可以反結(jié)賬修改的哈
那是直接刪除以前的憑證重新做嗎?這樣出來的財務(wù)報表和已申報的數(shù)據(jù)對不上啊。已經(jīng)跨兩年了
直接修改以前的憑證就好了 不涉及到損益類科目 沒什么大問題
那財務(wù)報表數(shù)據(jù)修改前和修改后的不一樣咋整?
把對應(yīng)期間的財務(wù)報表更正一下就好了
好的,那一次性修改好多期報表,會有風(fēng)險嗎
這個不涉及到損益類科目 沒事的?
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問