你好,這個(gè)應(yīng)該由你們開具普票,對(duì)方只能開公益捐贈(zèng)收據(jù)

老師 購買的商品開的增值稅專票 又當(dāng)贈(zèng)品贈(zèng)送給客戶了 會(huì)計(jì)分錄怎么做 詳細(xì)的
購入一批商品100件,對(duì)方贈(zèng)送了同類商品20件,但是開來的增值稅發(fā)票上面只有100件沒有贈(zèng)品,請(qǐng)問怎么做賬?
銷售商品開具增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
外購商品用于贈(zèng)送,對(duì)方開具的增值稅普通發(fā)票,會(huì)計(jì)怎么做賬
企業(yè)購進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶開具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開具普通發(fā)票給對(duì)方。這購進(jìn)、銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問我們是協(xié)會(huì) 開行業(yè)大會(huì) 發(fā)票給我們開了設(shè)計(jì)費(fèi) 這個(gè)發(fā)票能用嗎
有在建筑勞務(wù)公司工作過的老師么?建筑勞務(wù)成本這塊采取哪種方式更優(yōu),建筑勞務(wù)工程工程量較大
為什么合計(jì)這里數(shù)字填不上?
自己成立一個(gè)個(gè)體戶。幫人家做勞務(wù)。開發(fā)票給別人需要繳納稅費(fèi)嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實(shí)習(xí)生工資沒有報(bào)個(gè)稅怎么辦?
建筑勞務(wù)公司的農(nóng)民工都交社保了么?這個(gè)問題如何解決
老師,我們下個(gè)月升一般納稅人了,這個(gè)月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計(jì)提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品,但是當(dāng)年未銷售,如何賬務(wù)處理?這部分對(duì)應(yīng)的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運(yùn)營為了沖銷量策劃了一個(gè)大促活動(dòng),但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個(gè)活動(dòng)之前要先經(jīng)過財(cái)務(wù)批準(zhǔn)嗎?


贈(zèng)送客戶
不是捐贈(zèng)
贈(zèng)送還是你們開票的哈,不能是對(duì)方開票
你沒懂,我司購買了商品用于贈(zèng)送客戶,對(duì)方是不是要開票給我們,對(duì)方開的是1個(gè)點(diǎn)普票,客戶沒有找我們要發(fā)票,我就問我司這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄,要不要繳增值稅
這個(gè)就是:視同銷售時(shí)賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師這么水啊,比我好不專業(yè)。你查查嗨,還確認(rèn)收入?
不知道就不怪你哈,查查增值稅法規(guī)定再罵老師也不遲哈。對(duì)外贈(zèng)送就是要視同銷售交增值稅哈
是視同銷售處理,不是視同銷售。分錄直接搬過來。
所謂視同銷售就是要確認(rèn)增值稅的哈
有相關(guān)文件號(hào)嗎
文件就是增值稅法實(shí)施細(xì)則
這種情況是不確認(rèn)收入的
為了跟增值稅申報(bào)保持一致要確認(rèn)收入,原來的會(huì)計(jì)制度是不用確認(rèn)收入,新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則視同銷售要確認(rèn)收入的。 不管是否確認(rèn)收入,最終不影響所得稅。因?yàn)槭杖?成本的金額
這個(gè)情況是視同銷售處理,不屬于視同銷售的8種情況
不要再扯這個(gè)事了哈,都說了以前的會(huì)計(jì)制度,可以不做收入,現(xiàn)在的準(zhǔn)則要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果感覺老師有錯(cuò)誤,你可以聯(lián)系稅局12366求證哈