你好,這個(gè)應(yīng)該由你們開(kāi)具普票,對(duì)方只能開(kāi)公益捐贈(zèng)收據(jù)
老師 購(gòu)買的商品開(kāi)的增值稅專票 又當(dāng)贈(zèng)品贈(zèng)送給客戶了 會(huì)計(jì)分錄怎么做 詳細(xì)的
購(gòu)入一批商品100件,對(duì)方贈(zèng)送了同類商品20件,但是開(kāi)來(lái)的增值稅發(fā)票上面只有100件沒(méi)有贈(zèng)品,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
銷售商品開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,怎么做賬
外購(gòu)商品用于贈(zèng)送,對(duì)方開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,會(huì)計(jì)怎么做賬
企業(yè)購(gòu)進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開(kāi)具普通發(fā)票給對(duì)方。這購(gòu)進(jìn)、銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,自產(chǎn)自銷的那種合作社,那個(gè)增值稅不是都免了嗎?那做分錄時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 增值稅就不需要做了吧
老師麻煩問(wèn)一下新公司法那個(gè)實(shí)繳問(wèn)題,像我們公司2018年成立的,那我實(shí)繳什么時(shí)候完成?
老師麻煩問(wèn)一下,我每個(gè)月給同一個(gè)客戶開(kāi)四張發(fā)票,我做憑證的時(shí)候,可以記合計(jì)金額嗎,比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我把幾張發(fā)票合在一起,計(jì)合計(jì)數(shù),這樣可以嗎?還是必須一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張憑證呢,謝謝老師
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳注冊(cè)資本2000萬(wàn),實(shí)交為0,0元轉(zhuǎn)讓,需要交印花稅嗎
老師,我單位現(xiàn)在使用的電包括光伏發(fā)電和電業(yè)局的電,使用電有a車間b車間,現(xiàn)在知道光伏發(fā)電的數(shù)量,上網(wǎng)電量,電業(yè)局的電量電費(fèi),b車間使用光伏和電業(yè)局的電量為30000度,如何計(jì)算出a車間用了多少電業(yè)局的電,用了多少光伏的電,b車間用了多少電業(yè)局的電,用了多少光伏的電
異地項(xiàng)目個(gè)稅一般是啥時(shí)候才開(kāi)始申報(bào)呢
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請(qǐng)一些外來(lái)人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開(kāi)票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,對(duì)吧
贈(zèng)送客戶
不是捐贈(zèng)
贈(zèng)送還是你們開(kāi)票的哈,不能是對(duì)方開(kāi)票
你沒(méi)懂,我司購(gòu)買了商品用于贈(zèng)送客戶,對(duì)方是不是要開(kāi)票給我們,對(duì)方開(kāi)的是1個(gè)點(diǎn)普票,客戶沒(méi)有找我們要發(fā)票,我就問(wèn)我司這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做分錄,要不要繳增值稅
這個(gè)就是:視同銷售時(shí)賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師這么水啊,比我好不專業(yè)。你查查嗨,還確認(rèn)收入?
不知道就不怪你哈,查查增值稅法規(guī)定再罵老師也不遲哈。對(duì)外贈(zèng)送就是要視同銷售交增值稅哈
是視同銷售處理,不是視同銷售。分錄直接搬過(guò)來(lái)。
所謂視同銷售就是要確認(rèn)增值稅的哈
有相關(guān)文件號(hào)嗎
文件就是增值稅法實(shí)施細(xì)則
這種情況是不確認(rèn)收入的
為了跟增值稅申報(bào)保持一致要確認(rèn)收入,原來(lái)的會(huì)計(jì)制度是不用確認(rèn)收入,新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則視同銷售要確認(rèn)收入的。 不管是否確認(rèn)收入,最終不影響所得稅。因?yàn)槭杖?成本的金額
這個(gè)情況是視同銷售處理,不屬于視同銷售的8種情況
不要再扯這個(gè)事了哈,都說(shuō)了以前的會(huì)計(jì)制度,可以不做收入,現(xiàn)在的準(zhǔn)則要做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果感覺(jué)老師有錯(cuò)誤,你可以聯(lián)系稅局12366求證哈