你好!借庫(kù)存商品 27613 貸銀行存款 然后借銀行存款等39596 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 27613 貸庫(kù)存商品 27613
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬(wàn)元,另外,開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬(wàn)元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 ④購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)25萬(wàn)元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元,另外、開(kāi)具普通發(fā)票、取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含稅) 2、銷售乙產(chǎn)品、開(kāi)具普通發(fā)票、取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元 3、將一批應(yīng)納產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格。 4、購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為7.8萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的普通發(fā)票計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某企業(yè)為增值稅一般納稅人稅率為13%,2020年11月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元,另外還開(kāi)具了普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬(wàn)元。2)銷售乙產(chǎn)品開(kāi)具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品捐贈(zèng)給希望小學(xué),成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。4)銷售2015年購(gòu)買的摩托車5輛,開(kāi)具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額為2260元。5)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款為60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為9.6萬(wàn)元。6)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)為30萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求計(jì)算該企業(yè)11月份的應(yīng)交增值稅稅額。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷售丙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬(wàn)元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費(fèi)5.65萬(wàn)元;2、銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,收入56.5萬(wàn)元;銷售丙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,金額60萬(wàn)元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人,成本價(jià)20萬(wàn)元,該產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品價(jià)格,成本利潤(rùn)率為10%;4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額18萬(wàn)元;5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,金額120萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對(duì)規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過(guò)25%;還是說(shuō),每一方都必須超過(guò)25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說(shuō)的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問(wèn)題,沒(méi)辦法計(jì)算。
好的,謝謝老師。那前期的銷售費(fèi)用要算進(jìn)營(yíng)業(yè)成本里面嗎?
你好!銷售費(fèi)用,就是銷售費(fèi)用,不用入成本
那批量采購(gòu)后又批量銷售出去產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)以及快遞物流費(fèi)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
你好!這個(gè)你可以計(jì)入銷售費(fèi)用
老師好, 公司銷售了23450元產(chǎn)品給對(duì)方,對(duì)方現(xiàn)金支付,要求不開(kāi)發(fā)票,這如何列式呢?
你好!借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
對(duì)方要求不開(kāi)具發(fā)票,這稅費(fèi)應(yīng)該怎么算出來(lái)?
你好!這個(gè)正常計(jì)算,如果你是小規(guī)模,就按小規(guī)模的稅率計(jì)算。
公司購(gòu)買了600元商品,后續(xù)寄出給商戶做樣品,這購(gòu)入、寄出、結(jié)轉(zhuǎn)怎么列會(huì)計(jì)分錄?
你好!這個(gè)你們是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 然后借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
庫(kù)存商品剩余89364,本次銷售了27574.22,稅費(fèi)2425.78(普票),共收到貨款30000。這個(gè)如何列成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
你好!借銀行存款3萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2757 4.22,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2525.78。
那結(jié)轉(zhuǎn)成本列式呢?
你好,成本就是銷售的這部分貨物購(gòu)進(jìn)的時(shí)候的支出