借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅。

您好,上期增值稅報(bào)多了,這個(gè)月去稅務(wù)已經(jīng)把申報(bào)表改成正確的了,但是沒申請(qǐng)退稅,多交的稅這個(gè)月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應(yīng)納稅額里,但是最后的應(yīng)納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
我這個(gè)月申報(bào)上月我2月份的增值稅的時(shí)候,不知道可以享受加計(jì)抵減10%的政策,現(xiàn)在申報(bào)表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報(bào),多繳納的稅款可以退嗎
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬),后來工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下啊?
上月個(gè)稅多繳了,后來又申請(qǐng)退稅了,本月怎么做沖減,上月工資也已經(jīng)調(diào)整正確了,多繳的稅不知道怎么沖減
上月個(gè)稅及時(shí)發(fā)現(xiàn)多繳了也在上月申請(qǐng)退回了,工資計(jì)提和發(fā)放都正確,那退回來的個(gè)稅和多繳的個(gè)稅怎么入賬,比如上月計(jì)提工資10000,發(fā)放按照10000發(fā)放,個(gè)稅扣了121,屬于多繳21,又退回賬戶21,該怎么做賬能平
我們公司有匹產(chǎn)品賣不出去就銷毀了,銷毀費(fèi)花了2000元,銷毀的這批產(chǎn)品不含稅金額是12000,這個(gè)要怎么做賬
請(qǐng)問直播帶貨賺傭金的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍要有哪些類目?有零食和化妝品,只賺傭金。
公司賣廢品如紙箱,塑料等計(jì)哪個(gè)科目好呢
老師,股權(quán)變更和股權(quán)轉(zhuǎn)讓是一個(gè)意思嗎
老師,一個(gè)水泥發(fā)票可以嗎?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬,報(bào)個(gè)稅,什么情況適用累計(jì)預(yù)扣法,什么情況不適用累計(jì)預(yù)扣法
你好,老師,一般納稅人,公司兩個(gè)股東,另外一個(gè)股東退出,只留一個(gè)股東,請(qǐng)問變更流程是什么呢?
員工A的工資由非員工B代領(lǐng),個(gè)稅如何申報(bào)?是以A的身份申報(bào)還是以B的身份申報(bào)
比如公司給個(gè)人支付的保潔費(fèi)3000元, 如何賬務(wù)處理?
老師,由于沒付款,進(jìn)項(xiàng)沒回,能辦留低抵欠嗎?


多交了的這一部分從工資里扣除的,你從工資里也多扣了嗎?
多扣的工資的在上月發(fā)現(xiàn)不對(duì)就改過來了,只是稅多繳了又申請(qǐng)退回來了
那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅,是不是借方有余額,如果是的話,這樣正好沒有余額了。
應(yīng)交稅費(fèi)上月沒計(jì)提,現(xiàn)在就是什么都正確唯獨(dú)稅多了,稅又退回多繳的
你好,你扣除個(gè)人的是多少?交給稅務(wù)局的是多少?退回來是多少,分別寫一下。
扣個(gè)人的是21,現(xiàn)在又退21回來
借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)人所得稅、 貸應(yīng)付職工薪酬、工資, 借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸銀行還款。
扣了人家21,退回了21不需要繳納的,你扣了個(gè)人的,你不應(yīng)該給人家發(fā)工資嗎?
上月發(fā)現(xiàn)扣錯(cuò)了已經(jīng)調(diào)整正確的了,只是稅又多繳了然后又申請(qǐng)退回來了就這樣的過程
你好,那你扣除個(gè)人的,你發(fā)給個(gè)人了嗎?如果是的話,你的應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額,一定會(huì)有這樣的,你再去看一下你哪一步做錯(cuò)了吧。