借銀行 貸應交稅費,個人所得稅。
您好,上期增值稅報多了,這個月去稅務已經(jīng)把申報表改成正確的了,但是沒申請退稅,多交的稅這個月在系統(tǒng)里的本期繳納上期應納稅額里,但是最后的應納稅額也沒有減掉這1000多,這是怎么回事啊
我這個月申報上月我2月份的增值稅的時候,不知道可以享受加計抵減10%的政策,現(xiàn)在申報表也填了,稅款也繳納了,要怎么更正申報,多繳納的稅款可以退嗎
老師,公司6月份工資個稅申報和實際發(fā)放不符怎么調(diào)???情況是這樣:6月份工資在7月初先申報了個稅(1萬),后來工資表又做了調(diào)整(個稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應該怎么辦?是更正申報退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下?。?/p>
上月個稅多繳了,后來又申請退稅了,本月怎么做沖減,上月工資也已經(jīng)調(diào)整正確了,多繳的稅不知道怎么沖減
上月個稅及時發(fā)現(xiàn)多繳了也在上月申請退回了,工資計提和發(fā)放都正確,那退回來的個稅和多繳的個稅怎么入賬,比如上月計提工資10000,發(fā)放按照10000發(fā)放,個稅扣了121,屬于多繳21,又退回賬戶21,該怎么做賬能平
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這個哪些企業(yè)需要的證件
老師,公司購買的二手小轎車,如何計提折舊
老師,這是民宿掛美團上,收款是商家錢包,這個用啥科目
老師 你好 申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入包含營業(yè)外收入嗎
老師,公司之前代替一個休產(chǎn)假的員工繳納了社保,當時在賬上給她掛了其他應收款,她現(xiàn)在不想把錢交回公司,想直接從她應發(fā)工資里面扣出來,可以嗎?
收入50萬,13個點專票客戶承擔10個點,我們承擔3個點,票已全額開給客戶??蛻粢迅?0萬。這個分錄怎么寫呢
老師公司收到的所有發(fā)票都必須要入賬嗎?
文文老師營業(yè)執(zhí)照怎么看主營是什么?我們的執(zhí)照有一般項目什么什么,沒有提到其他
以前的企業(yè)所得稅表想更改,在哪里找
多交了的這一部分從工資里扣除的,你從工資里也多扣了嗎?
多扣的工資的在上月發(fā)現(xiàn)不對就改過來了,只是稅多繳了又申請退回來了
那你看一下你的應交稅費,應交個人所得稅,是不是借方有余額,如果是的話,這樣正好沒有余額了。
應交稅費上月沒計提,現(xiàn)在就是什么都正確唯獨稅多了,稅又退回多繳的
你好,你扣除個人的是多少?交給稅務局的是多少?退回來是多少,分別寫一下。
扣個人的是21,現(xiàn)在又退21回來
借應交稅費、個人所得稅、 貸應付職工薪酬、工資, 借應付職工薪酬、工資,貸銀行還款。
扣了人家21,退回了21不需要繳納的,你扣了個人的,你不應該給人家發(fā)工資嗎?
上月發(fā)現(xiàn)扣錯了已經(jīng)調(diào)整正確的了,只是稅又多繳了然后又申請退回來了就這樣的過程
你好,那你扣除個人的,你發(fā)給個人了嗎?如果是的話,你的應交稅費有借方余額,一定會有這樣的,你再去看一下你哪一步做錯了吧。