借: 管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
借:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
貸:銀行存款
公司和個(gè)人的社保計(jì)提和支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
社保怎么計(jì)提?計(jì)提和支付的社保會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
計(jì)提,和支付社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是什么
計(jì)提和支付社保(工商,失業(yè),養(yǎng)老保險(xiǎn))會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問計(jì)提工資、社保和發(fā)工資、支付社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
評(píng)估增值對(duì)凈利潤的影響為什么不是用(3000-1000)/5得出400
2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問:這個(gè)月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?列出計(jì)算過程,并簡要文字說明下
老師麻煩問一下,我單位老板2023年付了一筆貨款,金額是18.8萬,對(duì)方給開發(fā)票了,我想這個(gè)月寫張報(bào)銷單,轉(zhuǎn)給老板行嗎?謝謝老師
使用個(gè)人車輛辦事,可以報(bào)銷油費(fèi),過路費(fèi)嗎
我們A公司與B公司簽訂一份裝修合同,到銀行貸款,銀行把錢打給了B公司,B公司以什么名義或方式把錢對(duì)公打給A呢?A怎么能合理套出這筆貸款
老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個(gè)稅,可申報(bào)時(shí)未超累計(jì)扣除所有工資表扣了個(gè)稅,個(gè)稅客戶端未交這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒有印制稅務(wù)局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務(wù)的章?
最近在代賬公司接了零申報(bào)兼職工作,他要我理個(gè)申報(bào)流程給他,麻煩老師這邊提供一份我呢
有個(gè)政策好像是購買個(gè)人產(chǎn)品500元或以下的,可以用收據(jù)入賬是嗎?
老師 就是辦公室裝修長期待攤費(fèi)用 我按照什么標(biāo)準(zhǔn)攤消合適呢
計(jì)提不用通過應(yīng)付職工薪酬科目么么
應(yīng)付職工就是應(yīng)付職工薪酬科目,我簡寫了
這個(gè)計(jì)提的時(shí)候貸方怎么沒有其他應(yīng)收款-社保呢
借: 管理費(fèi)用-社保
貸:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
借:應(yīng)付職工-社保
其他應(yīng)收款-社保
貸:銀行存款
有呀,你看下我寫的分錄
我發(fā)過去的截圖上面的沒有,計(jì)提的時(shí)候
他只計(jì)提了單位部分,寫個(gè)其他應(yīng)收款好些,要不然平不掉
那這個(gè)截圖上面的科目是不是錯(cuò)的
他這種應(yīng)該和工資一起計(jì)提,所以就不一樣
公司為員工繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
借:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
? ? ?其他應(yīng)付款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)
? ? ?貸:銀行存款
計(jì)提社保費(fèi)時(shí):
借:管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)
發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
? ? ?貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)
? ? ? ? ? ? 庫存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))
他這個(gè)分錄為啥不用計(jì)提個(gè)人部門,只是計(jì)提了單位部門
因?yàn)槭呛凸べY一起做的分錄,所以才是這樣的