好,這個(gè)不一定,你是買賣貨物的才是,需要看具體的業(yè)務(wù)。
老師,公司申報(bào)印花稅是不是銷售合同和采購合同都要繳納印花稅?@郭老師
老師公司簽訂的服務(wù)合同是否按買賣合同繳納印花稅?
公司有購銷合同和采購合同,是否買賣雙方都要交印花稅的?
公司一般納稅人,繳納印花稅,買賣合同,收入和支出都要繳納嗎?
@郭老師,是否公司關(guān)于收入和成本的合同,都繳納買賣合同稅目印花?
老師,個(gè)人給公司做的清洗費(fèi),寫的收據(jù),單張不超過500,2個(gè)人,我可以直接對(duì)公付給這2個(gè)人嗎,
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)可不可以不計(jì)提,在實(shí)際發(fā)生時(shí)再做帳務(wù)處理,稅前按扣除比例扣除。
如果每月按月初+月尾的平均匯率入賬,月底還需要做匯兌損益嗎
把它分成兩個(gè)分錄怎么弄,把遞延所得稅負(fù)債摘出來,怎么寫倆分錄
我們目前是小規(guī)模,簽了一個(gè)四個(gè)月期限的合同,合同額525萬,這樣是不是必須升為一般納稅人了
老師,營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)嗎?
老師你好我方公司在6.20開出的銷項(xiàng)46萬多,至今未收到貨款,群里該怎么向?qū)Ψ揭?,第一次不懂,謝謝
老師,請(qǐng)問建筑業(yè)的發(fā)票開票稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),應(yīng)收稅款稅率12.5是由哪些稅率組成的呢
安全升降柱能入固定資產(chǎn)嗎
匯算清繳表A105080,本年折舊金額大于累計(jì)折舊提示報(bào)不過去,這種怎么辦,因?yàn)楫?dāng)年賣了固定資產(chǎn)造成的。
好的,我們普票和專票開出去都是同樣稅率,要按照含稅呢,還是不含稅
就開出去的普票是按照含稅繳納印花嗎
還是不含稅?我是銷售方
你好 按照不含稅的來。
就是所有的合同,不管是收入或成本合同,不管?;蚱掌?,都是按照不含稅是吧?
就算開具普票也是按照普票不含稅來申報(bào)是嗎?
是的是的,可以這么做的。
老師,裝修工程合同哪個(gè)稅目,開票開票是建筑服務(wù)(主要是我們公司讓她安裝一個(gè)大門感應(yīng)器,簽訂裝修合同)
應(yīng)該還是承攬吧
建筑安裝工程合同的。開建筑服務(wù)的屬于建筑安裝。
那還是建設(shè)工程合同是吧
對(duì)的,是的,是這么做是這么理解的?
老師,設(shè)計(jì)服務(wù)呢
你好,加工承攬合同的。
老師,我印花稅的合同是按照付款時(shí)間來申報(bào)當(dāng)月印花,那我這是按次還是按什么時(shí)間段申報(bào)好點(diǎn)?
我這個(gè)月會(huì)特殊點(diǎn),就是要補(bǔ)8月前期已經(jīng)付款,但未申報(bào)印花,這個(gè)我要按什么時(shí)間段好點(diǎn)
按照你賬上來做的就可以的。
啊,就是我要補(bǔ)前面半年已經(jīng)付款的,申報(bào)印花咋申報(bào)啊
那你還是按之前的就可以