您好,是收入沖了但是稅費沒有退嗎
一般納稅人,發(fā)票紅沖,但是已交稅,稅費稅務(wù)不退回,會計分錄要怎么做
開發(fā)票時交納增值稅及附加268.67元,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯沖紅申請退稅,退回稅款275.24元,這個差額應(yīng)該怎么做會計分錄
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時已經(jīng)計提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提,該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),財務(wù)報表申報不了沒法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經(jīng)計提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),財務(wù)報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負數(shù))
一般納稅人,開具的發(fā)票已沖紅,稅款已交,后期抵減的會計分錄怎么做
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
裝修公司的設(shè)計師工資能不能計入成本
老師,您好! 收款單位和開票單位一致,但是送貨單上的單位名稱不一樣,這個可以稅前扣除嗎?
老師請問一下公司投流的費用能不能計入成本
小規(guī)模納稅人公司一次性收取半年租金,可以計入預(yù)收款,按月開票 安季度申報繳納增值稅嗎,除了計入預(yù)收款還可以計入什么科目可以不一次繳納增值稅,按月開票按月交增值稅呢
以銷定產(chǎn),采購原材料,我沒有用進銷存系統(tǒng),購進原材料直接生產(chǎn),借:原材料,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時候也是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料嗎?是不是也要從原材料購進,再領(lǐng)料,賬務(wù)上要走一遍這個程序?我們企業(yè)是根據(jù)訂單直接采購料。
7月份轉(zhuǎn)入代賬客戶,只提供上一期的資產(chǎn)負債表和利潤表,作為期初數(shù)據(jù)錄入,其中主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入根據(jù)利潤表錄入時,將客戶提供的報表中本年累計金額填入記賬期本年累計發(fā)生額中,是直接在主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入科目填上金額,還是說要設(shè)置一個二級科目主營業(yè)務(wù)成本-期初和主營業(yè)務(wù)收入-期初,這家公司是不要求主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入那么精細化到二級科目的,請老師給個建議?
請問我逐項配單,怎么查詢不出來
支付裝配部車間空調(diào)更換銅耳零件4個費用:10元計入什么科目明細?
小規(guī)模納稅人7月出租房子給b公司,收取半年租金40000,是不是不管開沒開票必須三季度申報租金增值稅4萬,那開票后再申報豈不是重復(fù)了,可以收租金后記預(yù)收賬款,按月開票,開完票入收入,按季度申報增值稅嗎
是的,稅費沒有退
那就是? 借 主營業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)收賬款
不明白 你的意思是稅費不用做應(yīng)收賬款退回嗎
那應(yīng)收賬款還會有稅費那部分的金額
嗯對,現(xiàn)在不是說稅費退不回來嗎