可直接在申報(bào)表調(diào)整0.01

增值稅申報(bào)表的期末留底稅額欄次與金蝶財(cái)務(wù)軟件上不一致咋調(diào)整呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
財(cái)務(wù)軟件上和納稅申報(bào)表上有未開票收入,收入對(duì)上了有,但是軟件上銷項(xiàng)比申報(bào)表上多了0.56怎么辦呢
增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比財(cái)務(wù)軟件里多0.01咋整,收入是對(duì)上的
稅率有6和13,增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)比財(cái)務(wù)軟件里面多71.79,收入是一樣的。是什么原因?qū)е碌?/p>
老師,你好,我這邊收到稅務(wù)局提示的兩張2023年的發(fā)票,顯示非正常戶納稅人,讓我把這兩張專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這邊需要怎么處理,需要對(duì)方重新開具發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,執(zhí)照可以買賣嗎
老師,印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納按什么交的呢
老師 我中級(jí)考試在湖南,成績(jī)合格后,要怎么樣去提交審核資料?
老師你好,交的消費(fèi)稅和消費(fèi)稅附征會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模,本來(lái)是2個(gè)股東,現(xiàn)在有個(gè)股東征信有問(wèn)題要取消退出,如果變成一個(gè)獨(dú)資后,是不是有哪項(xiàng)稅務(wù)要增加
我們公司是小規(guī)模納稅人,如果第三季度開票金額超過(guò)500萬(wàn)了,那是不是從今年10月開始就自動(dòng)變成一般納稅人了呢?還是明年1月變?
23年,24年交的員工社保以及發(fā)放的員工工資,漏記了,能補(bǔ)記在25年嗎
新注冊(cè)的一般人,沒有員工,法人在關(guān)聯(lián)公司繳納社保,還用每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師就是我們是進(jìn)谷大米的,那個(gè)成本不好折算,我們可以自己按米的重量折算成本嗎?


填在哪一欄
填了后哪個(gè)留底稅額申報(bào)表又比財(cái)務(wù)軟件多0.01了
是直接調(diào)銷項(xiàng)稅。
或者直接調(diào)財(cái)務(wù)軟件,調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支
是調(diào)的銷項(xiàng),填在納稅調(diào)整哪里的,銷項(xiàng)下來(lái)了,收入和銷項(xiàng)對(duì)上了,但是留底稅額又少了0.01了。直接調(diào)財(cái)務(wù)軟件的話是借營(yíng)業(yè)外收入-.0.01,貸銷項(xiàng)了
直接調(diào)財(cái)務(wù)軟件的話是 借營(yíng)業(yè)外收入-.0.01,貸銷項(xiàng)
直接用這種方式吧。