同學(xué)你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就可以
老師,購(gòu)入的機(jī)器帶有嵌入式軟件,發(fā)票上硬件和軟件是分開來(lái)寫的,這個(gè)是做固定資產(chǎn)還是分開來(lái)做分錄
老師,固定資產(chǎn)出售,在用友軟件中固定資產(chǎn)模塊做資產(chǎn)減少,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)賬套和賬務(wù)賬套累計(jì)折舊差額就是這個(gè)固定資產(chǎn)清理的數(shù),這是什么原因呢?
公司之前購(gòu)買的一件固定資產(chǎn)在折舊了幾個(gè)月后退還給了銷售方,現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理?款未付,發(fā)票已開
老師,您好,我想咨詢一個(gè)關(guān)于固定資產(chǎn)的問題,我家用金蝶軟件做賬,固定資產(chǎn)已提滿,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的原值還是沒有變化,請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么處理
這個(gè)發(fā)票這那么做賬?做固定資產(chǎn)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用低于5000.有硬件和軟件,錢已付
想問下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
分錄怎么做
老師還在嗎
同學(xué)你好 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
后續(xù)怎么做分錄,分?jǐn)倖??不用分軟件和硬件?
按月分?jǐn)? 借費(fèi)用科目 貸累計(jì)攤銷
按幾個(gè)月分?jǐn)?
可以按三年分?jǐn)偟?