入庫的時候 借庫存商品 貸銀行存款等科目 這樣

老師,您好!進口一批商品總貨款10萬元,因運輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質量變差,經(jīng)評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務如下: 1、購入供應商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 11504.42 貸:應付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價賣出時 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務收入 44247.79 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5752.21 結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進項稅額轉出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
老師,本月公司給廠家開了50000的專票,是申請費用的。50000費用已到訂貨系統(tǒng),可以直接采購商品,不能轉賬提現(xiàn)。 借預付賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項 商品入庫后 借庫存商品 貸預付賬款 對嗎?
老師,申報費用,我們給開具了50000的銷項票,廠家費用已報銷到訂貨系統(tǒng)。廠家報銷費用抵貨款50000,貨已入庫金額是44658。老師,幫我看下完整的分錄是否正確 開銷項 借預付賬款50000 貸主營業(yè)務收入47169.8 銷項稅額2830.2 貨已入庫 借主營業(yè)務成本44658 貸庫存商品44658???下面不太會了
老師,申報費用,我們給廠家開具了50000的銷項票,廠家費用已報銷到訂貨系統(tǒng)。廠家報銷費用抵貨款50000,貨已入庫金額是44658。老師,幫我看下完整的分錄是否正確 開銷項 借預付賬款50000 貸主營業(yè)務收入47169.8 銷項稅額2830.2 貨已入庫 借主營業(yè)務成本44658 貸庫存商品44658???下面不太會了怎么做賬,完整的
老師,我銷售庫存商品,發(fā)票已開,未收到貨款。我的分錄,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項,產(chǎn)品出庫分錄,轉結主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務收入,貸:庫存商品,這個出庫的金額是不是已開的發(fā)票不加稅金的金額???
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
麻煩老師從頭看下,我們沒用銀行存款付。是費用抵貨款了
同學你好 那就貸往來科目