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收到和別的單位借的款,到時(shí)候還還款怎么記賬

2023-09-04 09:52
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-04
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,支付出去再做相反的。
2023-09-06
你好,付向別的單位的借款和借款利息 借:其他應(yīng)付款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款?
2023-12-12
您好! 1、當(dāng)月未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 收到發(fā)票但未付款的賬務(wù)處理   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款
2022-09-05
你好同學(xué),這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入同學(xué),或者是入實(shí)收資本里
2020-12-31
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