你好,一個季度沒超過30萬,不交增值稅,分錄是 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?

請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,一個季度不超過30萬,9月做一次沖增值稅的分錄吧?借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸營業(yè)外收入?
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬,免稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
小規(guī)模季度開普票沒有超過30萬,沒有專票和不開票收入,假設(shè)一張開普票不含稅10萬,價稅合計101000,借:應(yīng)收賬款101000貸:主營業(yè)務(wù)收入。。。。。另一種做法,借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000,哪種做法是正確的???
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


裝修款,按合同收款的話,還沒收完的時候?qū)? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款嗎
你好,是還沒有提供裝修服務(wù),就提前收款了嗎??
裝修款做賬,不是按合同約定的方式收款嗎? 一裝修就是兩三個月
你好,如果是預(yù)收款,是這樣做賬
等款項(xiàng)全部按合同收完時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸:營業(yè)外收入—減免 是嗎
你好,是什么原因?qū)е聹p免了增值稅呢??
一個月沒超過10萬,一個季度沒超過30萬啊
不對嗎老師
你好,如果是小規(guī)模納稅人,月度收入低于10萬季度低于30萬,是免征增值稅的。
那就直接,最后一步,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了嗎
你好,整個過程是這樣 預(yù)收款,借:銀行存款 ,貸:預(yù)收賬款 確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 減免增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ?
我們是個體戶小規(guī)模,那最后一步減免的那個分錄寫不寫?
你好,小規(guī)模減免的增值稅,需要寫最后一個分錄
月和季沒超也要寫嗎
你好,就是因?yàn)闆]有超過,減免了增值稅才需要寫。
好的,謝謝老師,現(xiàn)在優(yōu)惠是1% 對吧,但是每個季度填增值稅表得時候自動跳出來的減免的增值稅算了下怎么事按3的?
你好,現(xiàn)在優(yōu)惠是按1% 的稅率。 減免的增值稅是3%,這個是表格自帶的原因
那就表格自帶出來的不用管是吧
你好,是的,是這樣的