你好 1;? ??借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000? 這樣是對的??
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入不超過45萬,怎么做會計分錄,比如收入100000,稅額1000,怎么做分錄,借,應(yīng)收賬款101000,貸,主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)1000,這樣的話報表上會顯示應(yīng)交稅費1000,但是實際不用交哇,怎么平呢
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費~增值稅49.5,貸:營業(yè)外收入49.5么?
郭老師,麻煩問下如果季度沒超過30萬,普票不含稅額10萬,稅1000元,專票不含稅額10萬,稅1000元 借:銀行存款20.2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸:營業(yè)外收入1000 老師,我這分錄對嗎?另外我們是季度申報,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎?還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人做賬時有銷售收入,先借應(yīng)收賬款xx貸,主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費-銷項稅,如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候,再把所要交的應(yīng)交計入營業(yè)外收入是嗎?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進行銷售,銷售額較高,比如一個月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
@董老師,知識點確認。
新收入準(zhǔn)則的五步法是五步
老師,公司主要做水產(chǎn)品養(yǎng)殖,水產(chǎn)苗種生產(chǎn),水產(chǎn)批發(fā),水產(chǎn)收購,水產(chǎn)零售,畜牧漁業(yè)飼料銷售,飼料原料銷售,技術(shù)咨詢,技術(shù)開發(fā),技術(shù)交流,農(nóng)林牧漁專業(yè)技術(shù)安裝,食用農(nóng)產(chǎn)品初加工等業(yè)分別享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些?
求這道題的 資本化利息和費用化利息計算過程
公司實際繳納注冊資金需要繳納哪些稅
老師你看我做的工資拆分有什么問題
那為啥好多人做賬都是第一種記賬方式啊
你好;? 按第二種才是對的哈;? ? 說明很多人都做錯了? ?