你好 1;? ??借:應收賬款101000,貸:主營業(yè)務收入100000,應交稅費-應交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應交稅費-應交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000? 這樣是對的??
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入不超過45萬,怎么做會計分錄,比如收入100000,稅額1000,怎么做分錄,借,應收賬款101000,貸,主營業(yè)務收入100000,應交稅費應交增值稅(小規(guī)模專用)1000,這樣的話報表上會顯示應交稅費1000,但是實際不用交哇,怎么平呢
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時已入賬,借:應收賬款5000,貸:主營業(yè)務收入4950.5,貸:應交稅費~應交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應交稅費~增值稅49.5,貸:營業(yè)外收入49.5么?
郭老師,麻煩問下如果季度沒超過30萬,普票不含稅額10萬,稅1000元,專票不含稅額10萬,稅1000元 借:銀行存款20.2萬 貸:主營業(yè)務收入20萬 應交稅費-應交增值稅(普票)1000 應交稅費-應交增值稅(專票)1000 結轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(普票)1000 貸:營業(yè)外收入1000 老師,我這分錄對嗎?另外我們是季度申報,這個結轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎?還是必須當月結轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人做賬時有銷售收入,先借應收賬款xx貸,主營業(yè)務收入貸應交稅費-銷項稅,如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候,再把所要交的應交計入營業(yè)外收入是嗎?
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(1%的稅) 未達到季度30萬,免稅時: 借:應交稅金-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
請問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務成本,憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當時做的暫估。憑證應該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請老師講解詳細一點,謝謝)
請問老師,頂賬房的契稅怎么計算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價格是35萬。 賣的是空調(diào)設備+材料+安裝。稅點是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
老師計算現(xiàn)金凈流量的公式中稅后營業(yè)利潤和稅后經(jīng)營凈利潤是一樣的嗎
老師我想問一下內(nèi)賬跟外賬有啥區(qū)別
老師,請問,我開出去一張紅字通知單出去,金額是 9 萬的,現(xiàn)在對方把我這個紅字通知單作廢了,要我換成是 10 萬的紅字通知單,我要怎么樣操作,我的稅也申報了
如何把已經(jīng)結轉(zhuǎn)損益了的本年利潤,填寫到科目余額表的期初里面
老師,建筑單位一般納稅人人可以開6個點的普票嗎
發(fā)放員工工薪中的十三薪怎么做分錄?
老師您好,殘保金怎么算的?
那為啥好多人做賬都是第一種記賬方式啊
你好;? 按第二種才是對的哈;? ? 說明很多人都做錯了? ?