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老師公司購買的橄欖油,這個做賬時 借管理費用-招待費 應(yīng)交稅費-進項稅 貸現(xiàn)金 進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費-進項稅費 貸應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 這樣可以吧,然后申報表里做進項轉(zhuǎn)出

2023-09-02 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-02 16:36

您好,對的,這個是可以的,沒問題

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快賬用戶9021 追問 2023-09-02 16:40

老師這個分錄寫一張憑證上就行是吧,就是一張發(fā)票入賬時就寫這兩個分錄是這意思吧

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快賬用戶9021 追問 2023-09-02 16:41

老師我這個分錄好像不對呢進項稅轉(zhuǎn)出的分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-02 16:42

嗯對,這樣就可以了,你這個就是相當(dāng)于進項稅轉(zhuǎn)出呀

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快賬用戶9021 追問 2023-09-02 16:46

那轉(zhuǎn)出時進項稅還是在借方,這樣跟發(fā)票入賬的那個進項稅野消不了呀

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齊紅老師 解答 2023-09-02 16:48

然后把這個轉(zhuǎn)出的進項稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣就可以的

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您好,對的,這個是可以的,沒問題
2023-09-02
可以的,沒問題的,賬務(wù)處理完全正確。
2022-03-15
你好 第一個做進項轉(zhuǎn)出
2021-09-29
您好 原來分錄這么做的, 借:管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅? ? 貸:銀行存款? 現(xiàn)在需要做進項轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 不需要再通過?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這個科目。
2020-10-15
借 管理費用—招待費 應(yīng)交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:管理費用—招待費 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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