您好 報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)發(fā)票抵扣聯(lián)勾選認(rèn)證就可以了
老師只有這個(gè)71.88是有發(fā)票的,我抽出這張發(fā)票做外賬,要不要重新寫單獨(dú)這張金額的報(bào)銷單?還是不用重新寫,把這張含有發(fā)票金額和沒有發(fā)票金額的報(bào)銷單子全部放在外賬呢?然后只入外賬有發(fā)票金額的就可以呢?
老師,1月份沒有銷項(xiàng),只有可以抵扣的交通進(jìn)項(xiàng)和專票,這個(gè)還要申報(bào)增值稅嗎,這些專票1月份要抵扣還是要在綜合平臺(tái)抵扣是嗎
老師,您好,收到用于不可抵扣進(jìn)項(xiàng)專票,做賬時(shí)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額需要單獨(dú)列出還是可以直接記入相關(guān)的費(fèi)用類科目
老師,早上好!請(qǐng)問業(yè)務(wù)出差的餐補(bǔ)需要發(fā)票入賬嗎?需要做到工資里嗎?還是單獨(dú)寫報(bào)銷單報(bào)銷呢?有什么問稅務(wù)文件規(guī)定嗎?
老師,老板只拿了飛機(jī)票的普票來報(bào)銷,這個(gè)可以抵扣增值稅么,還是說還要提供其他信息
去年的采購(gòu)發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個(gè)廢品收入,我是計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個(gè)出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬(wàn),這個(gè)可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個(gè)分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對(duì)吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個(gè)公司之間有個(gè)代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)算,稅率表是多少 在這個(gè)單位是按照正常薪資每個(gè)月繳納個(gè)稅了,另一個(gè)單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎(jiǎng)金,那獎(jiǎng)金是單獨(dú)入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,報(bào)稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因?yàn)檫@是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!