您好, 有的是核定的,有的是查賬的,核定的,在稅務(wù)局規(guī)定的范圍內(nèi)免交所有的稅費(fèi)
核定征收的個(gè)體戶,核定了三萬(wàn)元的個(gè)人所得稅,實(shí)際銷售不超過(guò)三萬(wàn)元,還需要繳納增值稅及附加稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體工商戶 是核定的個(gè)體戶 季度超了9萬(wàn) 不交增值稅 是不是需要叫經(jīng)營(yíng)所得呢?還是什么水都不交不
老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)體工商戶是不是核定征收,不超過(guò)三萬(wàn)不繳納增值稅,企業(yè)所得稅要交呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超200萬(wàn)元享受減半征收個(gè)人所得稅 還是不超過(guò)年應(yīng)納稅所得不超過(guò)100萬(wàn)元享受減半征收個(gè)人所得稅呢
老師,核定征收的個(gè)體戶,一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn)是不是按1%繳納增值稅,所得稅就按核定的
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
那超過(guò)了三萬(wàn)是不是要繳納企業(yè)所得稅和增值稅呢?
超過(guò)按稅務(wù)局核定的稅率來(lái)交稅
你說(shuō)的增值稅還是企業(yè)所得稅呢?
增值稅不超過(guò)30萬(wàn)免稅,只需要交經(jīng)營(yíng)所得稅
啥意思呢?我還沒(méi)有懂?
增值稅季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅
經(jīng)營(yíng)所得稅呢?咋算的
按稅務(wù)局核定的稅率,你要看下電子稅務(wù)局,上面有