您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師,你好,請(qǐng)一下,我們公司現(xiàn)在購(gòu)買一塊土地,然后在土地上建造辦公樓和廠房,請(qǐng)我土地使用權(quán)是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是要轉(zhuǎn)入在建工程呢?如果不計(jì)入在建工程請(qǐng)問,我在交房產(chǎn)稅的時(shí)候房產(chǎn)原值是否包括土地的價(jià)值
計(jì)入房產(chǎn)原值的咨詢費(fèi)能不能作為土地增值稅計(jì)算扣除項(xiàng)目的基數(shù)?房子在2019年購(gòu)買原值是由2部分構(gòu)成一部分是購(gòu)房發(fā)生的咨詢費(fèi),一部分是購(gòu)房銷售價(jià)格分別是不含稅200萬(wàn)+不含稅800萬(wàn);都開具了增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在公司銷售廠房,計(jì)算土增扣除項(xiàng)目的金額8 00*(1+5*5%)還是1000* (1+5*5%)???
公司購(gòu)買了一塊土地。自己建了商業(yè)用房,還有廠房。請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓出售的時(shí)候,增值稅怎么交?
公司購(gòu)買了一塊地,然后自己建了商業(yè)用房和廠房?,F(xiàn)在用于銷售,請(qǐng)問銷售后增值稅如何計(jì)稅?按照全額還是差額?
老師你好,我是個(gè)房地產(chǎn)公司,我有銷售人員,但是分銷商廣告公司給我開的票都是1的稅率,我現(xiàn)在自己成立一個(gè)一般納稅人,把銷售人員放到新成立的公司,讓分銷商和廣告公司都給新成立的開票,然后新成立的公司幫地產(chǎn)公司宣傳及銷售再增額給地產(chǎn)公司開6的票,這個(gè)屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
一般納稅人還是小規(guī)模的,什么時(shí)間買的?
老師,能展開來都講一下嗎?一般納稅人和小規(guī)模,2016年4.30日以前和以后。都想學(xué)習(xí)一下。謝謝老師了。
一般納稅人營(yíng)改增之前的可以差額交稅,5%, 小規(guī)模的,不管是什么時(shí)間的都可以差額, 一般納稅人的,如果是營(yíng)改增之后的,9%不允許差額,是用銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來交。
差額計(jì)稅的意思是轉(zhuǎn)讓土地價(jià)格減去購(gòu)買土地價(jià)格計(jì)稅是嗎?
你好,你房屋土地分開來的嗎?
土地是買的,房屋是自己建的。轉(zhuǎn)讓的時(shí)候可以分開轉(zhuǎn)嗎?還是必須就是要一起轉(zhuǎn)?稅務(wù)上有什么區(qū)別?
一塊就可以 開不動(dòng)產(chǎn)就可以
土地和廠房一起轉(zhuǎn)讓可以差額征收增值稅嗎?
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
簡(jiǎn)易計(jì)征不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那用差額計(jì)稅,不就等于抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎?
你好,你看你合同怎么簽訂的,合同簽訂的是分開的,你就分開轉(zhuǎn),如果是合在一塊的話,你就合在一塊最好是合在一塊 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,可以差額的。
簡(jiǎn)易計(jì)征可以差額是不是就相當(dāng)于抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額啊?
差額是收入減去成本,這個(gè)余額/1.05乘以5%,按照這個(gè)來算。
減去成本除以1.05再乘以0.05,不就是相當(dāng)于抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了啊?對(duì)嗎?
不是 收入-成本 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 不一樣
能麻煩老師舉一個(gè)數(shù)字的例子來講解一下嗎?
你好 是的 收入100 成本80 20/1.05*5%
簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?收入100-成本80。成本80里不是就有進(jìn)項(xiàng)稅額了,減了80,不是就抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了?。康呛?jiǎn)易計(jì)征不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑的可以差額交稅,他抵扣不了進(jìn)項(xiàng),他不是進(jìn)項(xiàng),抵扣進(jìn)項(xiàng)是要專票,它這個(gè)差額交稅,普通發(fā)票就可以抵扣