有真實(shí)的業(yè)務(wù)往來就可以支付的哈,最好有對(duì)方的收據(jù)
郭老師您好,是這樣,我們公司需要付款給一個(gè)人,然后他找了一個(gè)個(gè)體戶,可以給我們開咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票,您看個(gè)體戶開的發(fā)票可以嗎?另外這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?個(gè)體戶給開發(fā)票,但付款給一個(gè)個(gè)人賬戶?
下午好!請(qǐng)問個(gè)體戶給小規(guī)模開了發(fā)票,但個(gè)體戶沒有對(duì)公賬戶,請(qǐng)問貨款可以公對(duì)私支付給個(gè)人嗎?
個(gè)體戶(查賬征收)支付給個(gè)人費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用是請(qǐng)人做事的,請(qǐng)問能不能作為個(gè)體戶的成本?如果能作為成本的話,個(gè)人是否需要開回發(fā)票給個(gè)體戶這邊?
老師,你好。想問一下,個(gè)體戶的賬戶,能不能支付給個(gè)人一下費(fèi)用,但是個(gè)人肯定是開不了發(fā)票給個(gè)體戶的,這樣可以嗎?
科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)自籌部分一般怎么來?
老師,想請(qǐng)教下,賬上有個(gè)3月份開出去的發(fā)票,3月正常做賬,到了8月份,針對(duì)3月份部分收入給他紅沖掉了,但是沒有開紅字發(fā)票,所以導(dǎo)致申報(bào)的收入和賬面收入不一樣,但是他這個(gè)東西屬于固定資產(chǎn),他同時(shí)賬上做了一筆把固定資產(chǎn)賣掉,然后收入哪里用的固定資產(chǎn),也正常的確認(rèn)銷項(xiàng)稅,所以這樣一頓操作下來,就收入對(duì)不上,其他也都對(duì)了,這種處理對(duì)不,
老師,異地施工項(xiàng)目,需要申報(bào)個(gè)稅嗎,
公司是商貿(mào)企業(yè),個(gè)人給公司購(gòu)買電鉆與鉚釘計(jì)入什么科目嗎 金額也不大
老師好,大病醫(yī)療險(xiǎn),可以在計(jì)算個(gè)稅時(shí)扣除嘛?
老師,我這筆分錄2024年的已經(jīng)不能反結(jié)賬,第一行應(yīng)該是應(yīng)收賬款才對(duì),那么現(xiàn)在我如何調(diào)整
老師,我需要一個(gè)銷貨清單模版。
老師,一般納稅人貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)庫存商品,貨物是不含運(yùn)費(fèi)價(jià),運(yùn)輸發(fā)票是單獨(dú)開的,8月開的運(yùn)輸發(fā)票,1到7月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),未加上運(yùn)費(fèi),那8月份開的1到7月的運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬呢,
老師,費(fèi)用類的科目需要用往來科目過渡嗎? 比如物業(yè)費(fèi),直接計(jì)入的話,籌建期是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),后面營(yíng)業(yè)了是,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),這個(gè)我該怎么準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)呢?
老師 想問下玉石的消費(fèi)稅在什么環(huán)節(jié)征收